Головна порталу Дт-Кт  
Головна ДКНовиниПублікації ДКПередплатаДовідникиБланки, формиКонсультаціїДокументи


Розширений пошук по форуму

РОЗПОДІЛ ПДВ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Відправлено користувачем torgmax 
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
У червні місяці здійснено купівлю товару, що звільнений від оподаткування та продаж такого ж товару покупцю. Потрібно подавати Додаток 7. Допоможіть мені розібратися з розрахунком частки. Вперше з таким стикаюся!!
А вы отсканируйте документы и выложите сюда. Авось станет понятней, чем вам именно помочь
як прикріпити сюди документи


а у вас есть операции которые ОДНОВРЕМЕННО были задействованы в облагаемых и нет? По моему тут все четко купили - продали.
Quote
Ksunyasha
а у вас есть операции которые ОДНОВРЕМЕННО были задействованы в облагаемых и нет? По моему тут все четко купили - продали.

транспортних витрат по цій продажі не було (покупець сам забирав товар), ну а так оренда офіса (тільки за неї ми платимо без пдв), комунальні послуги за офіс (з пдв).
а у вас есть операции которые ОДНОВРЕМЕННО были задействованы в облагаемых и нет? По моему тут все четко купили - продали.
+1
распределять надо, если купили с НДС, а потом или использовали в необлагаемых или освобожденных.
в консультації сказали що додаток 7 потрібно заповняти все одно. бо є такі витрати (комунальні послуги, оплата телефону) які треба розподілять пропорційно до продажі, яка продалася зі звільненням від оподаткування
да в первом месяце, когда прошли облаг и необл операции заполн дод 7. высчитываете коеф.
этот коэф. применяете до конца года, в конце года перерасчет за текущий год, и расет коеф на новый год. избавиться от этой херни можна будет только если за 2014 год не будет, таких операций. т.е 2013 и 2014 год применять, а в конце 2014 перерасчет.

в общем лучше почитайте:
[yadi.sk]
[yadi.sk]
а якщо у розділі 2 реєстру включена ПН за травень місяць (коли не було операції звільненої від оподаткування), то її також брати для розподілу ПК?
Коллеги, у меня вопрос.
Продаем программное обеспечение без НДС
В мае 2013 была продажа без НДС, заполнила додаток №7, посчитала коефициент распределения и за май распределила входящий НДС
В июне 2013г. отгрузки без НДС отсутствуют, все операции с НДС-м.
Вопрос: нужно ли в июне 2013г. общехозяйственные расходы ( аренда, коммунальные) распределять , если все продажи на июнь НДС-е ?
Quote
Olenkabuh
Коллеги, у меня вопрос.
Продаем программное обеспечение без НДС
В мае 2013 была продажа без НДС, заполнила додаток №7, посчитала коефициент распределения и за май распределила входящий НДС
В июне 2013г. отгрузки без НДС отсутствуют, все операции с НДС-м.
Вопрос: нужно ли в июне 2013г. общехозяйственные расходы ( аренда, коммунальные) распределять , если все продажи на июнь НДС-е ?

потрібно
підкажіть: придбали у липні ліцензійний офіс (по суті, нематеріальний актив). чи потрібно по ньому розподіляти вхідний НДС за липень місяць? чи вже по результатам року проводиться розподіл?
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Вибачте, тільки зареєстровані користувачі можуть писати в цьому форумі.

Авторизуватись



Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень.
Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.

© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua





0.00035700000000005