Уважаемые коллеги, подскажите, пожалуйста, в апреле сотрудник пополнил счет киевстара на 100+17грн. Естественно, что авансовый он не составил. При сверке с киевстаром (июль2013)выяснились эти платежи. Как поступить с затратами и налоговой накладной? Можно ли отнести на НК часть этой налоговой(за минусом 117 грн?)
Недавно была подобная тема. ИМХО, услуги от Киевстара получены, что подтверждено актом. Право на затраты и НК есть в полном объеме. Но если сильно осторожничаете, то можно включить в НК за минусом 117 грн. А вот 117 грн - это бесплатно полученные средства. Нужно начислить доход на эту сумму, чтоб выйти на верное сальдо по взаиморасчетам с Киевстаром.
Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень. Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.