поделитесь, пожалуйста, опытом и знаниями в такой ситуации:
При проддже товара "в минус" я доначисляю НДС на суму превышения продажной цены над закупочной. 1С относит эту сумму НДС в доход на 704 счет, а в Бух неделе прочитала, что минфин рекомендует относить эту сумму на расходы на 949 счет?
Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень. Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.