подскажите, если по результатам проверки по поставщику сняли сделку, ну и соответственно доначислили прибыль и ндс. период- ноябрь прошлого года. эти суммы надо платить по акту проверки ? или если у меня отрицательное значение тянется по ндс еще с того периода, то скорректировать НДС и Прибыль ( по прошлому году тоже убыток был)
Платить, если и нужно, то только после получения ППР Если был убыток, то просто уменьшается убыток, должны были указать в акте. По НДС если у вас возмещение НДС, то уменьшается возмещение (должно быть указано в акте), если переплата, то засчитывается в счет переплаты. Корректировки подавать не нужно, будет проведено по акту, соответственно по акту нужно будет провести у себя в учете.
Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень. Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.