Головна порталу Дт-Кт  
Головна ДКНовиниПублікації ДКПередплатаДовідникиБланки, формиКонсультаціїДокументи


Розширений пошук по форуму

Налоговая и оприходование товара

Відправлено користувачем marfushenka 
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Добрый день, ув. бухгалтера помоги новенькой

Купили импортный товар, а по ошибке оприходовали как украинский и продали как украинский. какая грозит нам ответственность?
Спасибо за помощь
у вас - никакой, максимум - админ.штраф
если продали товары покупателю-плательщику НДС и с НН не сделали соответствующие действия (не указали код УКТ и не зарегили) - если факт обнаружится, то снимут НК.
а если покупатель перепродавал его дальше плательщикам - то по цепочке...

Спасибо за ответ =) так и думала


А корректировкой нельзя?
Не хотят, я предлагала. Они для собственных нужд использовали.
Для собственных в смысле не хоз деятельность?
Тогда вообще проблем нет, поскольку у вас разве что админ.штраф за нерегистрацию.
Вроде для ремонта, им снимут НК?
Quote
marfushenka
Вроде для ремонта, им снимут НК?

неважно для чего
если они отразили НК и проверка определит, что товар был импортный - снимут НК
еще и оштрафуют

Якщо не заперечує автор, в мене одне питанячко по темі. Купили тару з імпортованого товару. Чи мала податкова накладна по такій покупці реєструватись.
Quote
25020
Якщо не заперечує автор, в мене одне питанячко по темі. Купили тару з імпортованого товару. Чи мала податкова накладна по такій покупці реєструватись.
Чи можна рахувати таку тару товарами українського походження, а тому при їх постачанні код УКТ ЗЕД в податковій накладній не зазначається.
а как-то можно идентифицировать эту тару, как импортного производства (указаны ли какие-то характеристики, сертификат качества и т.д.)?
если никак - имхо, будет отечественная без кода

Quote
marfushenka
Вроде для ремонта, им снимут НК?

Тогда странно, что они отказываются от корректировки. Рискуют то в основном они.
Quote
tax_agent
а как-то можно идентифицировать эту тару, как импортного производства (указаны ли какие-то характеристики, сертификат качества и т.д.)?
если никак - имхо, будет отечественная без кода
Її ідентифікувати не можливо.
Quote
tax_agent
а как-то можно идентифицировать эту тару, как импортного производства (указаны ли какие-то характеристики, сертификат качества и т.д.)?
если никак - имхо, будет отечественная без кода
Дякую.
Только не бросайте камнями пожалуйста, просто совсем новичок в этом (вопрос не по поводу импортного товара):
при отпуске товара поставщик выписывает расходную накладную, мы при оприходовании у себя делаем приходную накладную или прямо на этой же ставим подпись-печать и приходуем (учет ведется только на бумаге)?
Все, наверное, делают по-разному. Я приходую по чужим расходным, и раньше так делала (когда учет не был автоматизирован). Иногда оформляю приходную накладную - когда куплено по чеку, приложенному к ав.отчету, то в папку учета материалов подшиваю эту приходную (сдал - подпись подотчетника, кот. купил этот товар и отчитался по ав.отчету, принял - подпись мат.-отв.лица)
Quote
prometey
Только не бросайте камнями пожалуйста, просто совсем новичок в этом (вопрос не по поводу импортного товара):
при отпуске товара поставщик выписывает расходную накладную, мы при оприходовании у себя делаем приходную накладную или прямо на этой же ставим подпись-печать и приходуем (учет ведется только на бумаге)?
Поставщик выписывает расходную накладную в 2-х экземплярах( на каждом - их мокрая печать и подписи мат. ответственных)!!!
Вы при оприходовании товара на обоих экземплярах ставите Вашу печать и подписи Ваших мат. ответственных, кто принял товар.
Один экземпляр остается у Вас, второй забирают поставщики.
РЕЗУЛЬТАТ : у Вас есть документ с мокрыми печатями и оригинальными подписями - подтверждение прихода, а у поставщика - такой же документ с подтверждением факта отгрузки товара.
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, если через год при проведении сверки с поставщиком обнаружена накладная за октябрь 2012 года, которая вовремя не получена и не оприходована. Чтобы закрыть сальдо я оприходую в текущем периоде, а как это повлияет на бух. и налоговый учет? Заранее спасибо.
А товар по этой накладной получен? Может уже и использован?

По бух и налоговому учету, если товар еще на складе, будут такие же проводки, как если бы вы этот товар получили в этом месяце. Если товар уже использован, то нужно проводить корректировками со всеми вытекающими.
Да, товар получили только сейчас, но фирма поставщик оформила расходную накладную октябрем 2012 года и провела в прошлом году. Я слышала, что можно проводить накладные за прошлый период до года, то есть эту накладную можно провести сентябрем 2013. Это правда?
Требуйте накладную и налоговую текущим месяцем, на каком основании они провели октябрем 2012? По налоговым накладным срок год.
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Вибачте, тільки зареєстровані користувачі можуть писати в цьому форумі.

Авторизуватись



Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень.
Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.

© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua





0.00066599999999994