Головна порталу Дт-Кт  
Головна ДКНовиниПублікації ДКПередплатаДовідникиБланки, формиКонсультаціїДокументи


Розширений пошук по форуму :: по порталу

импорт товарів, ВМД в 1С 8.2 терміново!!!

Відправлено користувачем mari4ka 
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Сторінка 2 з 3    Сторінки: Попередні123Наступна
Quote
mari4ka
а якщо в мене на залишку той самий товар що і прихід по ВМД то втягувати номерВМД на них? чи тільки після закінчення на складі попередньої партії нові втягувати з номером ВМД?
Аякщо на залишку 30 реалізація 60(30 з портії ВМД) то втягувати номер і дату ВМД?
Втягувати заавжди в ручну треба, чи воно повинно по автомату проставляти?
А сам номер ГТД кроме как в реестре НН показывать больше нигде не нужно.
а в налоговой накладной покупателю?
Quote
Taifun
а в налоговой накладной покупателю?
Здрасьте )))) Не нужно указывать в налоговой накладной...и пункт почти отменили из НКУ


Quote
TanyaOdessa
Quote
Taifun
а в налоговой накладной покупателю?
Здрасьте )))) Не нужно указывать в налоговой накладной...и пункт почти отменили из НКУ

Даним листом доводиться інформація, що "відповідно до пункту 201.1 статті 201 Кодексу, обов'язкові реквізити у податковій накладній зазначаються в окремих рядках.



Таким чином, реквізити „номер та дата митної декларації, за якою було здійснено митне оформлення товару, ввезеного на митну територію України” підлягають зазначенню у податковій накладній з моменту набрання чинності змін до форми податкової накладної про її доповнення відповідними графами для відображення таких реквізитів".

Отже, поки не будуть внесені зміни до форми податкової накладної такі дані зазначати у ПН не потрібно.
Изменения так и не внесли.....
а с 2014г. ваще этот пункт будет исключен....

Quote
TanyaOdessa
Quote
mari4ka
Куда "втягувать" можно конкретней?? Если у Вас ГТД не цветная, значит в документе ГТД -ставите галочку, что документ в электронном виде. И тогда в реестр подтянет с ГТД всё.
ВМД у електронному варіанті, галочка стоїть, але автоматично не підтягується в податкову номер та датаВМД, може їх ше кудись треба вносити?
Quote
mari4ka
Quote
TanyaOdessa
Quote
mari4ka
Куда "втягувать" можно конкретней?? Если у Вас ГТД не цветная, значит в документе ГТД -ставите галочку, что документ в электронном виде. И тогда в реестр подтянет с ГТД всё.
ВМД у електронному варіанті, галочка стоїть, але автоматично не підтягується в податкову номер та датаВМД, може їх ше кудись треба вносити?

В ГТД нужно внести номер в Закладке "Основные" так и написано номер ГТД дата - это дата ГТД в 1с
Сам документ Налоговая накладная создавать не нужно, так как ВЫ задвоите проводки.
Сформируйте реестр налоговых и ГТД должно попасть в "полученные"
Зрозуміла, розібралася, по ходу все вже мало б бути добре, Дякую за допомогу!!!!
Quote
mari4ka
Зрозуміла, розібралася, по ходу все вже мало б бути добре, Дякую за допомогу!!!!
smiling bouncing smileysmileys with beer
Quote
TanyaOdessa
Quote
Taifun
?
По приходной должны быть проводки 281 632 и только.
В ГДТ - 281 642 -пошлина
642 3771 таможня - сумма пошлины
6412 3771 таможня - сумма НДС
По доп расходам
281 631 поставщик
если он плательщик НДС
644 631

а чому 3771 а не 631(цей рахунок автоматично при введенны вмд проставляэться)
Quote
TanyaOdessa
Quote
mari4ka
Quote
Ksunyasha
Quote
TanyaOdessa

По брокеру і по сертифікації директор наполягає на додаткових витратах - кидати на собівартість.
Сертификация на год??

По 2-х кодах на рік, а по інших двох довідки що не підлягає сетрифікації. +Цінова довідка по всьому товару на партію.
а чому 3771 а не 631(цей рахунок автоматично при введенны вмд проставляэться)
У меня предоплата всегда на таможне, мне так удобней.
Quote
TanyaOdessa
а чому 3771 а не 631(цей рахунок автоматично при введенны вмд проставляэться)
У меня предоплата всегда на таможне, мне так удобней.
У меня авансы по 37 отгрузки по 63. Кто-то ведёт на 63 всё.
Доброго дня! Сума оплаченого ПДВ нікуди не підтягується, падає на собівартість запасів, под.кредит,там має бути, так 6412 рах?
да должно отражаться на 6412 счете. вы что-то не так делаете в программе.
Коли формую декларацію з ПДВ сума є , а по 6412 рах немає
значит она у вас на другом счете. Посмотрите свое ГТД в программе, а именно "счета учета расчетов"
Стоїть 6412- Счет учета НДС... Можливо робити ручну проводку, хто робив?
Почитайте темку - мені колись допомогла, може й вам допоможе...winking smiley

[club.dtkt.com.ua]



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!
Quote
Z-olya12
Стоїть 6412- Счет учета НДС... Можливо робити ручну проводку, хто робив?
прежде чем делать ручную проводку, нужно проверить все. Потому что если в Декларацию затягивает значит сумма где-то висит.

Проверьте правильно ли вы заполнили ГТД, суммы НДС по разделу распределены по позициям?

вы пишите что НДС падет на себестоимость, проверьте указанное Налоговое назначение в ГТД.
Дякую,усе перепровела.ПДВ падає.А на собівартість ПДВ-уже ні- через Доп.расходы провести?
Ничего не понятно)))
Проводка по НДС получилась?
А что через Доп расходы хотите проводить?
Сформувались уже проводкиДт 642 Кт 631 -Мито, Дт 6412 Кт 631 -ПДВ, Дт 1521 Кт642.
все правильно!
А что на Доп расходы хотите кинуть?
А на 1521 сума оплоченого ПДВ не потрібно?
вы что!!! ни в коем случае!!! НДС - это НДС, а себестоимость сама по себе. Вы же плательщик НДС?
Так платник, значить це усі проводки
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Сторінка 2 з 3    Сторінки: Попередні123Наступна
Вибачте, тільки зареєстровані користувачі можуть писати в цьому форумі.

Авторизуватись



Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень.
Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.

© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua





0.00045200000000001