В октябре получено два коригування к налоговым накладным: одна НН за май, другая НН за сентябрь. Подскажите, какой отчетный перид указывать в стр.3 Додатка1 к НДС ("звітний період, за який виправляються помилки")?
Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень. Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.