Треба подати уточнюючу з ПДВ -занизили ПЗ. 1)Штраф і пеня сплачується на той же рахунок що й щомісячний ПДВ чи ні? 2)Як заповнити призначення платежу на штраф і пеню?
Я так зрозуміла, що платимо штраф + пеню однією сумою . Штраф фігурує в розрахунку а пеня ні ( рахуємо для себе) А вони там вже собі пеню прораховують і проводять як їм треба. Правильно?
Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень. Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.