Головна порталу Дт-Кт  
Головна ДКНовиниПублікації ДКПередплатаДовідникиБланки, формиКонсультаціїДокументи


Розширений пошук по форуму

Податкова накладна помилково виписана не на того контрагента і вже зареєстрована в ЄРПН, як виправити ситуацію?

Відправлено користувачем medwezonok 
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Сторінка 2 з 2    Сторінки: Попередні12
Если накладная сформирована ошибочно, то это и значит, что ошибочно, совсеми вытекающими при отражении в учете.. И в реестр выданных ее не включают. И, если идти по логике вышепроцитированной ОНК (прасците, не ЕБЗ (с) ), то неправильную НН игнорят, просто выписывают правильную и все. Никто ничего не печатает. То же и в реестре выданных. А регистрировать под тем же номером никто и не предлагал. Предлагалось выписать правильную НН под этим номером в реестре выданных НН, без регистрации но с Дод. 8 от покупателя.
В итоге мы получим правильный реестр выданных НН + отсутствие расхождений в базе налоговой. А Дод. 8 будет по любому . НН то покупателю незарегистрировали.
Нужен. Такой же "ошибочный" как и НН. Без него данные в базах налоговой не свернуться. № РК любой - он же "ошибочный".
П.С. Вариант, который предлагаете Вы законный и правильный. Я не против, если охота писать пояснения. Но можно пойти и другим путем, про который написала я. На практике он прекрасно работает и пояснения писать не приходиться.


Доброго дня,
У вересні була зареєстрована ПН не на того контрагента, коригування до неї зроблені 31 жовтня, а також вереснем була зроблена прострочена ПН на правильного контрагента. Як правильно зробити уточнюючу декларацію за вересень (приплюсувати суму з правильною накладною чи просто зміними ІПН без зміни сум?) і звітну декларацію за жовтень?
Дякую
Добрый день! Посоветуйте! Перезаключен договор с контрагентом на другое юрлицо. Но контрагент продолжает выписывать акты и налоговые по старому договору и старому юрлицу. Мотивируя, что у него нет нового договора. Соответственно регистрирует НН в реестре. Показывать старому юрлицу НК (так как нн зарегистрирована ) одновременно выписав НН по обязательствам, чтоб его перекрыть?
.... или ничего не делать? Тогда на электронном будет накапливаться сумма НК, которая нами не признана.eye rolling smiley
Доброе утро!
Бухгалтер сейчас делает РК к НН за май (не на того контрагента ошибочно выписана НН). Пожскажите какую лучше причину корректировки писать? И делать датами текущими или майскими?
смотря какими Вы будете датами делать на правильного контрагента НН.
там несколько вариантов может быть.
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Сторінка 2 з 2    Сторінки: Попередні12
Вибачте, тільки зареєстровані користувачі можуть писати в цьому форумі.

Авторизуватись



Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень.
Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.

© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua





0.00037100000000001