Головна порталу Дт-Кт  
Головна ДКНовиниПублікації ДКПередплатаДовідникиБланки, формиКонсультаціїДокументи


Розширений пошук по форуму

HELP!!!

Відправлено користувачем інночка 
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
HELP!!!
ТОВ "А", в 2008 р. було єдинщиком (без ПДВ) отримало попередню оплату від ТОВ "Б" за послуги в сумі 10 т.грн. Роботи тоді ж в 2008 р. виконались, затрати окремо не виділялись (так як єдинщику все рівно). Але акт здачі-прийняття робіт тоді керівництво ТОВ "Б" не захотіло підписувати. З 2010 року ТОВ "А" (виконавець) перейшов на загальну систему з ПДВ. Заборгованість по рах. 6811 (Аванси отримані) залишилась висіти. Тепер в 2013 р. ТОВ "Б" вирішило підписати акт на ті ж 10 т.грн. без ПДВ. При проведенні акту ТОВ "А" робить проводки:
Дт 6811 Кт 361 - закриваємо аванс
Дт 361 Кт 703 - нараховуємо доход в бух.обліку.
А як тепер бути з податковим обліком? На скільки пам"ятаю ці кошти не потрібно включати в дохід в 2013 р., тому що буде подвійне оподаткування: перший раз в 2008 р. - єдиним податком при надходженні, другий раз - в 2013 р. - як дохід від реалізації.
Чи правильно я міркую?
Re: HELP!!!
Все, питання закрито, розібралася spinning smiley sticking its tongue out
Всім дякую.
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Вибачте, тільки зареєстровані користувачі можуть писати в цьому форумі.

Авторизуватись



Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень.
Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.

© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua





0.00028300000000003