Если мы, юр.лицо. - плательшикик НДС, купили товар у единщика без НДС . Как это отразить в декларации по НДС ( какая строка ) ? И какой вид документа ставить в реестре налоговых ? У нас есть только счет и накладная.
В реестре ИНН 400000000000 (4 и 11 нулей), номер док-та я бы поставила № приходной, вид док-та НП, в деке стр.11.1 (если будете продавать по ставке 20% или для своих хоз.нужд, но тоже облагаемых). А вот в дод.5 как их с этого м-ца показывать, я еще не вникала. Наверное, также с кодом 400000000000 в самую последнюю строку, перед "датой подання". Раньше в дод.5 этой строки не было.
Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень. Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.