ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства доходів і зборів України
14 січня 2014 року № 10
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 січня 2014 року за № 185/24962
ПОРЯДОК
заповнення податкової накладної
...11. У разі постачання товарів/послуг покупцю, який не зареєстрований
як платник податку, включаючи постачання на експорт, здійснення операцій
у рахунок оплати праці фізичних осіб, що перебувають у трудових відносинах
з платником податку, у рядку „Індивідуальний податковий номер покупця”
відображається умовний ІПН “400000000000”.
У разі складання податкової накладної покупцем (отримувачем) послуг від
нерезидента, місце постачання яких розташоване на митній території України,
у рядку „Індивідуальний податковий номер продавця” відображається умовний
ІПН “300000000000”, а у разі, якщо такі послуги не призначаються для використання
у господарській діяльності або придбані з метою їх використання для постачання
послуг за межами митної території України або послуг, місце постачання яких
визначається відповідно до пункту 186.3 статті 186 розділу V Податкового кодексу
України, – умовний ІПН “200000000000”.
У разі постачання товарів/послуг у межах балансу платника податку для невиробничого
використання; використання товарів/послуг, за якими суми податку на додану вартість
попередньо були включені до податкового кредиту, в операціях, які не є об'єктом
оподаткування або звільняються від оподаткування; визначення при анулюванні
реєстрації платника податку податкових зобов'язань за товарами/послугами, необоротними
активами, суми податку по яких були включені до складу податкового кредиту та не були
використані в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності; ліквідації
основних засобів за самостійним рішенням платника податку; переведення виробничих
основних засобів до складу невиробничих рядок „Індивідуальний податковий номер покупця”
заповнюється у порядку, визначеному абзацом першим цього пункту...
Quote
Шустрик
Наскільки я розумію, і судячи з того як заповнює нині ці
дані 1-С (у мене 8.2, правда реєстр ще не створювала,
хоча в понеділок обов'язково подивлюсь, аж самій цікаво,
чи правильно я розумію), то думаю у вашому випадку це
0... а от коли ви отримуєте від неплатника, то ставите
відповідно 200000000000, 300000000000 чи 400000000000...
Значить тут я помилилась, вибачте...
Виходить шо в самих податкових буде скрізь 200000000000,
300000000000, 400000000000 а в реєстрі тільки в отриманих,
хоча можливо я і зараз помиляюсь... Чесно кажучи ще не
роздруковувала ПН неплатникам за березень... Подивлюсь
на роботі в понеділок, як створює 1-Ска (оновленна ПН і реєстр
встановлені) і ПН, і реєстр, і відпишусь - почекаєте?!?!?!
Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!