Уважаемы бухгалтера, прошу разъяснить ситуацию по такому вопросу, нигде не могу найти информацию:
Мы юридическое лицо с иностранными инвестициями , плательщики НДС
20.02.14 Импортируем оборудование на временный ввоз (сроком 6 месяцев) по договору аренды этого оборудования у немецкой компании, которая является Учредителем нашей компании
20.03.14. Учредители и руководство принимают решение, увеличить уставной фонд компании на стоимость временно ввезенного оборудования. То есть внести взнос в уставной фонд оборудование, которое изначально было на условиях временного ввоза.
Вопрос:
1. Как облагается налогами импорт оборудование на условиях временного ввоза ?
2. Как документально оформить изменение статуса такого оборудования из временного ввоза в передачу в уставной фонд?
3. Как изменится налогообложение такой операции, если сначала ввезли оборудование на условиях временного ввоза по договору аренды, а затем оформили это оборудование частью уставного фонда?
Благодарю заранее