Директор решил со счета организации (юр. лицо на общей системе) оплатить всякую хрень - подарки клиентам к новому году - ресторан на свой день рождения как это все проводить в учете?
а на подарки ж надо еще начислить НО по НДС попутно вопрос, подарки(конхфетки) куплены без ндс (500грн), выписывать 1 или 2 налоговые? и какой код причины ставить? 500*20% ?
Подарки клиентам-это бесплатная раздача,приравнивается к продаже,облагается НДС(это помимо начисления НО на НК по нехоздеятельности).А ресторан на день рождения налоговая может идентифицировать,как выплату дохода директору,приравненную к зарплате (прочие компенсационные и поощрительные выплаты) и обложить всеми зарплатными налогами-НДФЛ,ЕСВ и ВЗ.
Подарки клиентам-это бесплатная раздача,приравнивается к продаже,облагается НДС, даже если покупали без ндс? какой тогда ставить в налоговой накладной код причины?
Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень. Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.