Головна порталу Дт-Кт  
Головна ДКНовиниПублікації ДКПередплатаДовідникиБланки, формиКонсультаціїДокументи


Розширений пошук по форуму

Уточненка к декларации НДС

Відправлено користувачем svite 
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Хочу подать уточненку к декларации НДС за январь, показали сумму н/н меньше, чем нужно было.
В додатке 5 указывать разницу или с минусом ошибочная сумма, а с плюсом правильная сумма?
З мінусом помилку, з плюсом вірну... імхо...



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!
В додатке 5 разницу, в реестре, если это именно неправильная сумма в одной НН, неправильную с минусом, правильную с плюсом.


Неправильная сумма в одной НН. Тоесть в додатке 5 - разница, а в реестре исправляю методом сторно.
Что значит в реестре исправляю методом сторно? Налоговики написали шопопало в порядке заполнения. Сторно - это если снять что-то надо. А если надо добавить, то никакого сторно быть не может. Неправильная запись в предыдущем реестре исправляется методом сторно в текущем. Но ведь надо еще правильную запись добавить. И не забудьте к виду документа добавить букву У и вписать сумму разницы в строку "в т.ч. включено до уточн....".
Скажите пожалуйста, а если в уточненке исправляем рядок 2,1 (сумма неправильная из за курса) то 5 додаток подавать ненужно, только реестр и уточненку?
Не нужно. К уточненке подаются только те додатки, что меняются.
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Вибачте, тільки зареєстровані користувачі можуть писати в цьому форумі.

Авторизуватись



Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень.
Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.

© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua





0.00031799999999998