Головна порталу Дт-Кт  
Головна ДКНовиниПублікації ДКПередплатаДовідникиБланки, формиКонсультаціїДокументи


Розширений пошук по форуму :: по порталу

Відновлення складу

Відправлено користувачем jkiselev1974 
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Свого часу (кінець 2014 р.) списали частину обладнання і комплектуючих з рах. 112, 202 (комп'ютерні, телефонні, електронна комплектація і т.п.).

Збільшили витрати, відобразили у декларації і сплатили ПДВ.
Але у травні п.р. прийшлося провести інвентаризацію і "знайти" помилково списане.
Знахідку треба/змушені поновити в обліку.

Дохід при цьому, зрозуміло, збільшиться, що відобразимо у черговій декларації.
Реєструвати ПН, що ми її виписали у 2014 самі собі, і проводити відповідне коригування наміру не маємо (ну, попали і попали).
А от як з ПДВ-зобов'язанням і іншими бух./податковими наслідками ?

Дякую.

Алла.
никак
не впоминайте про старую операцию вообще
просто как будто нашли новое и все
приход на основании инвентаризационной ведомости ии просто акта, в доход, НДС нет


В критической ситуации вы не подниметесь до уровня своих ожиданий, а упадете до уровня своей подготовки (с)
Подскажите, пожалуйста, а что с кодами УКТ?
Определять самим?

С ув.


Уважаемая Р.В.,

Весьма признательна за ответ.
Такую схему рассматривали, тем более что проверок в этот период не было.
Но как быть с баланасом (Формы.1м, 2м), задним числом уже ведь не исправишь ?

Заранее благодарна.

Алла
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Вибачте, тільки зареєстровані користувачі можуть писати в цьому форумі.

Авторизуватись



Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень.
Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.

© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua





0.00032