после перепроведения валютных документов на 31.12.2016г. появилось сальдо на 942 сч. и 711 сч., как правильно их закрыть, и исправить ошибку? подскажите, пожалуйста
я так понимаю, что нужно за 2016 год сделать проводки: Дт 942 Кт 441, Дт 711 Кт 411, заполнить по новому баланс за 2016 год, и подать Приложение ВП с декларацией по прибыли за 9 мес.?
Подскажите, пожалуйста. Обнаружила ошибку за 2016 год, которая повлияла на финрез. Теперь мои действия: 1 Подать баланс с верными данными с объяснительной в статистику 2 Сдать уточненку по прибыли за 2016 год 3 А что делать с балансом для налоговой Всем заранее большое спасибо.
Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень. Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.