Головна порталу Дт-Кт  
Головна ДКНовиниПублікації ДКПередплатаДовідникиБланки, формиКонсультаціїДокументи


Розширений пошук по форуму :: по порталу

Как долго можно не списывать Дт 361 счета?

Відправлено користувачем Ника 
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Сторінка 1 з 2    Сторінки: 12Наступна
Нам должны деньги, эта задолженность висит уже больше 5 лет, обязаны мы списывать эту задолженность по истечению 3-х лет или она может висеть сколько угодно (нужен ли акт сверки по истечению 3-х лет как подтверждение долга?)?
Підписуючи акт звірки юридично відтерміновуєте іще на три роки
їх обов'язок вам сплачувати...



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!
Quote
Шустрик
Підписуючи акт звірки юридично відтерміновуєте іще на три роки
їх обов'язок вам сплачувати...

А если нет акта сверки с одним заказчиком более 5 лет.....то какие мои действия??Списывать на расходы....?? Директор сам не знает будет с нами расчитываться этот заказчик или нет.....

Спасибочки


списується як дебіторська заборгованість по якій минув строк позовної давності.
спочатку визнаєте її безнадійною і списуєте по дебету 944 рах, і на позабалансовий рахунок 071 рахунок.

дт 944 - кт 361
дт 071 -
дт 791 - кт 944
для инфы: у внебалансовых счетов нет дебета и кредита smiling smiley
Quote
Котег :-)
для инфы: у внебалансовых счетов нет дебета и кредита smiling smiley

це з журналу вичитала. там писали що дебет позабалансового
Quote
rainy_days
списується як дебіторська заборгованість по якій минув строк позовної давності.
спочатку визнаєте її безнадійною і списуєте по дебету 944 рах, і на позабалансовий рахунок 071 рахунок.

дт 944 - кт 361
дт 071 -
дт 791 - кт 944

Делаем бух справку и никаких приказов, так же ж и все???

Спасибо еще раз...
А создать резерв сомнительных долгов? ???
вроди тоже надо.
так, потрібно щоб був резерв сумнівних боргів, треба ПКУ почитати, тільки такі борги можна буде віднести до витрат.
Quote
rainy_days
Quote
Котег :-)
для инфы: у внебалансовых счетов нет дебета и кредита smiling smiley

це з журналу вичитала. там писали що дебет позабалансового
в журнале ошибаются smiling smiley
Quote
rainy_days
так, потрібно щоб був резерв сумнівних боргів, треба ПКУ почитати, тільки такі борги можна буде віднести до витрат.

В налоговом учете не будем включать в расходы....значит не надо резерва??
а как сделать резерв сомнительніх долгов -бухсправка ?
Насколько я помню, то сомнительная как дебиторка так и кредиторка независимо поистечении срока исковой давности списіваеться в доход (прибіль по Налог. учету) по бух. учету в затраті только с резервом вернее засчет резерва сомн. долгов., нов последенее время с 14года помоему разрешили по Налог. учету списівать тоже в затраті но с обязательнім резервом сомн. долгов вот как єто правильно задокументировать?
кто на практике создавал резерв сомнительных долгов?
нужна помощь.
В мае 2015 года появился должник , который врятли заплатит.
Предприятие отгрузило товар в 2014 году с условиями отсрочки платежа, в апреле настал срок возврата, но директор морозится, есть подозрения что оплаты не будет.
Читаю стандарт 10 , и есть вопросы.
какой из методов более практичный?
1. Если использовать метод абсолютной величины, то он как персонализированный и за его счет нельзя списать другую задолженность. Но у меня сейчас как бы есть вероятность того что не вернут деньги, на дату баланса , на 30.06.15 создам резерв ДТ 944 Кт 381 на всю сумму долга 10 000. На каждую дату баланса пересматриваю дебиторку и по этому же методу создаю резерв. если не возникло новой информации , то ничего не делаю, если возникает еще информация по другому дебитору, то делаем еще одну проводку.
а вот если в следующем периоде должник возвращает деньги, то что с резервом, делаем сторно? и если это два разных отчетных года, то получается что завысим расходы при создании резерва?
2. Если использовать коэф. сомнительности, то нужно взять расчетный период предыдущий и сделать выборку по дебиторке с отсрочкой платежа , и выборку дебиторки которая признана сомнительной. Но у предприятия сомнительной дебиторки не было в тех периодах. Допустим берем расчетный период 3 предыдущих года 2012,2013,2014, дебиторка есть, а сомнительной дебиторки не признавали, потому как не было сомнения в погашении. Или приказом по предприятию можно установить период для расчета 6 месяцев 2015 года и тут уже будет дебиторка сомнительная по одному контрагенту. Посчитаеи коэф сомнительности и далее его используем, или нужно будет его пересматривать, и с какой периодичностью.
спасибо.
Все используют абсолютный метод. По коэф, я так понимаю, только когда розничные должники, кажись, финансовые учреждения используют, но я не встречал
Директор просто недоговаривает.. по ушам бухгалтеру ездит!!

- Нал в карман положил.. с покупателем договорился .. "мы тебя не будем беспокоить лет 10ть по оплате"..

А бухгалтер занимается ***нёй.. с резервами сомнительных.

У нас, когда ситуация возникла с чисткой дебиторки предприятия от подобного "мусора и хлама".. Просто оформили Решением собрания учредителей.. где прописали "списать за счет прибыли указанные суммы дебиторской задолженности предприятия" .. без этого идиотизма с коэффициентами.. и подобным "мартышкиным" трудом.
А в суд на покупателя подать? Какие юридические подстраховки в этом случае есть? Насколько я понимаю, предприятие должно задействовать все законные методы взыскания задолженности, а не просто написать приказ, создать какой-то резерв, и все это - очередная бумажная фигня.
Quote
Ovcharuk
А в суд на покупателя подать? Какие юридические подстраховки в этом случае есть? Насколько я понимаю, предприятие должно задействовать все законные методы взыскания задолженности, а не просто написать приказ, создать какой-то резерв, и все это - очередная бумажная фигня.

подавати в суд чи не подавати - це вже на розсуд керівництва організації, в мене, наприклад "зависло" 99 грн. і судитись за таке ніхто не хоче, легше списати.
люди, учите матчасть, улыбает, когда такое пишут: кто в лес - кто по дрова.
Есть сомнительная дебиторка, есть безнадежная.
А списать за счет прибыли, как у уважаемого коллеги - так по стандартам уже нет такого 15 лет.
Забудьте о "стандартах" .. где они вообще не нужны!

Стандарты бухучета нужны для того, чтобы по отчетности инвестор мог увидеть реальное положение дел на предприятии.. и принять на основании чтения фин.отчетности .. решения о покупке-продаже компании. И УСЁ!!!
Всё остальное - МАРТЫШКИН ТРУД!

И кроме того.. "списание за счет прибыли" по решению собственника/-ков .. не нарушение "стандартов".
спасибо, что разъяснили smiling smiley теперь со спокойной душой можно забыть о стандартах. фух, как камень с души спал smoking smiley
Да-да-да Котічок - вумний аж страшно (с)...grinning smiley



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!
Посмеяласьgrinning smiley

donetsk7 , а ниче, что теперь почти весь НКУ ссылается на ПсБУ ?
Клубника,
смейся дальше.

И занимайся "мартышкиным трудом"! - Показывай таким образом важность для своего хазяина)))))))))))))

Может приплатит за "резервы сомнительных")))))))))))))))))))))))))))

- Ну а налоговая вааааще ... будет все 20 дней проверки Резервы проверять)) ... После которых.. придет к выводу, что занижения налоговых обязательств не было..
donetsk7, если вы (на ты мы с вами не переходили) называете правильное ведение бух учета мартышкиным трудом, то это исключительно ваше мнение. У меня другой взгляд на ведение учета, и не только для " хазяина".
Если вы скурили в универе ПсБУ-это не значит, что все сделали тоже самое.

П.С. Перестаньте хамить и грубить форумчанам,если хотите и дальше здесь общаться.Здесь и не таких "вумных" видали.
Quote
Klubnika
donetsk7, если вы (на ты мы с вами не переходили) называете правильное ведение бух учета мартышкиным трудом, то это исключительно ваше мнение. У меня другой взгляд на ведение учета, и не только для " хазяина".
Если вы скурили в универе ПсБУ-это не значит, что все сделали тоже самое.

П.С. Перестаньте хамить и грубить форумчанам,если хотите и дальше здесь общаться.Здесь и не таких "вумных" видали.

+100 thumbs up



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!
Quote
Klubnika
donetsk7, если вы (на ты мы с вами не переходили) называете правильное ведение бух учета мартышкиным трудом, то это исключительно ваше мнение. У меня другой взгляд на ведение учета, и не только для " хазяина".
Если вы скурили в универе ПсБУ-это не значит, что все сделали тоже самое.

П.С. Перестаньте хамить и грубить форумчанам,если хотите и дальше здесь общаться.Здесь и не таких "вумных" видали.

thumbs up
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Сторінка 1 з 2    Сторінки: 12Наступна
Вибачте, тільки зареєстровані користувачі можуть писати в цьому форумі.

Авторизуватись



Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень.
Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.

© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua





0.00044900000000003