ТОВ, ЕН 4 група с НДС. Директор сделал предоплату за аренду помещения наличными в мае за май. Арендодатель неплательщик НДС. Но.. Квитанцию от ПКО принес только в июле. Дата авансового отчета - июль. Каким числом отразить эту квитанцию в учете и как быть с реестром НДС? Ведь по логике, надо было отразить в реестре документ по предоплате еще в мае. а у меня отражен акт 31.05.14.
Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень. Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.