Головна порталу Дт-Кт  
Головна ДКНовиниПублікації ДКПередплатаДовідникиБланки, формиКонсультаціїДокументи


Розширений пошук по форуму :: по порталу

повернення товару постачальнику

Відправлено користувачем natha_lia 
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Хтось знає як правильно заповнювати колонку 11 Додатку 1 до декларації з ПДВ, якщо і податкова накладна і коригування на її частину включається в 1 місяці в червні?
Quote
natha_lia
Хтось знає як правильно заповнювати колонку 11 Додатку 1 до декларації з ПДВ, якщо і податкова накладна і коригування на її частину включається в 1 місяці в червні?
я би повторювала суму двічі. все рівно ви включите до декларації в ПК, податкову і будете відображати по стр.16
а з мінусом чи з плюсом показувати цю суму?


Quote
natha_lia
а з мінусом чи з плюсом показувати цю суму?
ну у мене коригування було з мінусом - в 10 колонці, в 11 колонці також поставила з мінусом
ясно, дякую. а то читаю стільки коментарів, всі роблять по різному
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Вибачте, тільки зареєстровані користувачі можуть писати в цьому форумі.

Авторизуватись



Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень.
Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.

© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua





0.00051500000000004