Головна порталу Дт-Кт  
Головна ДКНовиниПублікації ДКПередплатаДовідникиБланки, формиКонсультаціїДокументи


Розширений пошук по форуму

Розрахунок коригування прошу допомоги

Відправлено користувачем ElkaO 
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Сторінка 1 з 2    Сторінки: 12Наступна
Коллеги, прошу розсудити і допомогти - бухгалтер покупця відмовляється від коригування каже що нема причини, я в же сумніваюсь у собі.
заключили договір на продаж обладнання на суму 316600 грн.09.07 покупецб заплатив 40% - тобто 126640, я виписала і зареєструвала податкову з ціною 316600 з пдв. 01.08 заключили додаткову угоду і ціну знизили до 315600 (зменшели на 1000 грн.), 12.08 покупець заплатив 188960 (залишок) - я виписала податкову уже за ціною 315600 з пдв (підписана дод.угода). 14.08 продаємо обладнання. я виписала розрахунок коригування на -400 грн. (-1000*0.4) і нову податкову на 400 грн.
Де я помилилась? Бухгалтер покупця каже що коригування і нова податкова зайві, але ж як заяві як ціна змінилась. адже у пешій податковій ціна обладнання 316600 з пдв.
Розсудіть нас будь-ласка. ))
Вы не правильно сделали
Ваши правильные действия по датам
1. 09.07.14г. 40% предоплата на сумму 126640 грн. - налоговая на цена 316600 * количество 0,4 = 126640 грн.
2. 01.08.14г. допугода - изменение цены 315 600 - корректировка к предыдущей налоговой на цена 315600 * количество 0,401267 = 126640 грн.
3. 12.08.14г. доплата 188960 грн. налоговая на цена 315600 * количество 0,598733 = 188960 грн.


В критической ситуации вы не подниметесь до уровня своих ожиданий, а упадете до уровня своей подготовки (с)
в корректировке по пункту 2 Вы должны снять ту строчку, что уже есть и вписать правильную строчку


В критической ситуации вы не подниметесь до уровня своих ожиданий, а упадете до уровня своей подготовки (с)


Але ж 01.08 для коригування нема підстав. нема відгрузки. завжди думала - що коригування має бути по даті видаткової. а в мене ж тільки підписана додаткова угода.
договор об изменение цены - это и есть основание, как это нет оснований?


В критической ситуации вы не подниметесь до уровня своих ожиданий, а упадете до уровня своей подготовки (с)
01.08 виписати коригування вже не зможу. не зможу зареєструвати. буду його виписувати за датою видаткової. можна зробити дві строчки : одну з "-" другу з "+", коргування тоді буде 0 у підсумку?
не надо датой расходной, оно у вас самое последнее собітие, выпишите той датой, что можете зарегистрировать


В критической ситуации вы не подниметесь до уровня своих ожиданий, а упадете до уровня своей подготовки (с)
Підписана додаткова угода - це лише намір,
а підстава для виписки РК - відвантаження товару - РК (+ -) одним документом,
адже немає підстави для виписки нової ПН - перша подія вже була, змінюється лише ціна (номенклатура) товару на дату відвантаження
у межах видаткової за 14.08
Підписана додаткова угода - це лише намір///

да ну? а полученная предоплата по договору - это не намерение отгрузить по цене указанной в договоре?


В критической ситуации вы не подниметесь до уровня своих ожиданий, а упадете до уровня своей подготовки (с)
Поддерживаю мысль - Дод.угода будет первым событием, потому как именно с этой даты происходит изменение цены-стороны договорились и изменили ее в этой угоде!!!, полученные ранее деньги с этой даты фактически перестают считаться предоплатой в размере 40% от стоимости товара, т.к. сумма компенсации за товар изменилась!!!!!и дальнейшие отгрузки, Акты,-что там у вас есть-будут считаться вторым событием! Единственно что- я в таких случаях выписывают РК с (-) и новую НН. Здесь ,как я уже поняла ,нет единого мнения, даже у налоговиков, не говоря о бухах. А то,что по Дод.угоде нужно признавать изменение стоимост. и количественных показателей- это без каких-либо сомнений. Некоторые бухи и корректировки умудряются выписывать1 раз в месяц-в конце!, вместо того,чтобы делать на каждую отгрузку по первому событию при изменении номенклатуры, кол-ва и т.д...!
Заплуталась знову. прошу допомоги. То зменщували ціну а тепер зібльшуємо.
був договір на 521000. поккупець заплитив 156300 (30%), у липні. 20.08. підписали дод.угоду і збільшили ціну до 597610.65 грн.. покупаець доплатив 441310.65 і 20.08 виписали видаткову.
я 20.08 роблю коригування на зміну ціни 0,3*76610.65=22983,19. а далі? 1с показує що перевиписано, потрібно ще одне коригування??
Чи можна в одному РК відкоригувати одразу і кількість і ціну?? дуже прошу допомоги
1.Один РК в якому підвищуєте ціну 30%, сплачену у липні.
І ПН на на залишок - 70% по новій ціні...
2.А чому ні - звичайно можете...winking smiley



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!
розумієте Шустрик. наче усе так і зробила а програма все рівно ругається. 20.08 виписую РК на 0,3*0,3*76610.65=22983,19 (підвищення ціни) і 20.08 виписую податкову на оплату (не дописала оплата у той же денб що і допка і видаткова) на 441310,65 (уже по новій ціні 0.738458*498008,87=441310,65). і програма коли провожу видаткову ставить що перевиписано зобовязань на 3830,53.
не можу зрозуміти де помилка. чи може РК зробити нульовим - одну строчку зняла другу вірну поставила?
Отут вам не підкажу - це треба з програмістами
радитись - може какусь галочку десь ставляць,
можить хрестик...winking smiley



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!
Я так понімаю їй (програмці) треба дать понять шо ціна
підвищилась... а передивіцця час проведення документів...
Допка - чи яким документом ви робите проведення на
збільшення ціни - повинно буть раніше всього по часу
проведення... імхо...eye rolling smiley



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!
все наче в хронології. оскільки і допка і видаткова одної дати то нічого не робила додаткових документів по програмі. однак не виходить рахується ПЗ : 26050 по першій оплаті (156300) і 73551.78 по другій оплаті (оплата 441310.65) і виходить коли виписую коригування на збільшення ціни - то воно наче лишнє.
А яким документом ви дали зрозуміть програмі
шо ваша ціна збільшена?!?!?!
На мою думку - може треба якісь рухи з рахунком
зробиць...eye rolling smiley



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!
Шустрик. телефонував мені бух покупця і хоче такий варіант:
1. перша оплата була 0.3х521000 (ціна з пдв перша)=156300 оплати
2. оплата 441310.65 по ціні 0.738458*498008,87=441310,65
3. коригування РК по даті видаткової РК +0,3*0,3*76610.65=22983,19 (підвищення ціни)
4. РК на зменшення кількості кількість -0.038 шт. на -22983.19

Так вірно ?? eye popping smiley
Шось я не зовсім зрозуміла п.3...confused smiley
Ше така думка прийшла...
Можливо зробити тоді зовсім простіше,
по видачі РК на 156300 і ПН на всю суму
видаткової за новою ціною?!?!?!



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!
по п.3 - зібльшення ціни на 76610.65 з пдв, у коригуванні ставиться 0.3*63842.20=19152.66 без пдв. 3830.53 пдв
Аааааааа, так теж в принципі можна...
то тоді не зрозуміло для чого п. 4...
на мою думку він не потрібен...confused smiley

Дивіцця:
1. Липень ви видали ПН на оплату 156300=130250+26050...
2. Доплата 441310,65 і видача на 597610,65 ви робите РК
на різницю між 30% за старою і новою цінами...
3. ПН на 70% вже по новій ціні...
4.confused smiley
Навіщо ще зменшувати кількість?!?!?!
Чи у вас за додатковою угодою міняєцця і кількість
і ціна?!?!?! Ви ж про зміну кількості ніхде не писали...confused smiley



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!
ні, кільксть не міняється - 1 шт. і була і залишається. я так розумію п.4 якраз і має зняти зайве пдв. тобто я коли РК виписую виходить РК на +3830,53 грн. і нова податкова на 73551.78 пдв. тоді виходить що пдв усього по рахунку=26050+73351,78+3830.53=103232,31 а має бути 99601.78 (597610.65/6).
Ваш варіант зрозуміла )) зараз спробую переробити
я все ответы не читала, но я бы выписала следующим образом:
1. 09.07 - 0,4 * 316600=126640
2. 01.08 - РК: -0,4*316600=-126640, +0,40126*315600=126640 в итоге 0 по РК (изменение цены)
3. 12.08 - 0,59874*315600=188960
и все
по поводу изменений цены в 1С. Я работаю в 1С 8.2, есть корректировка заказа покупателя. ВОт через нее можно менять первоначальный заказ.

======================================================================
Все вышеуказанное строго мое ИМХО!
подскажите. пж, как в реестре нн и додатке 2 к деке НДС отразить нулевой РК ( - и + = 0)
Спасибо.
Quote
Svetulya
подскажите. пж, как в реестре нн и додатке 2 к деке НДС отразить нулевой РК ( - и + = 0)
Спасибо.

Читала что можно 0 РК не отображать в дод.2 но я все таки отображаю. в Реестре он отобразиться тоже. В 1с есть галочка "показівть пустіе" что-то так ))
а в додатке 2 2-мя строками? А в декларации 0 ставить?
У меня такие РК часто были. Так мне на горячей лини налоговой сказали, что в реестре нужно отображать нулевой РК, а в дод. 2 нет, поскольку сумма РК никак не влияет на мои обязательства-кредит.
Quote
TD_SL
У меня такие РК часто были. Так мне на горячей лини налоговой сказали, что в реестре нужно отображать нулевой РК, а в дод. 2 нет, поскольку сумма РК никак не влияет на мои обязательства-кредит.
*точнее в дод. 1
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Сторінка 1 з 2    Сторінки: 12Наступна
Вибачте, тільки зареєстровані користувачі можуть писати в цьому форумі.

Авторизуватись



Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень.
Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.

© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua





0.00041400000000003