Запуталась..... У нас есть НН за октябрь 2013г. на сумму 138 000 ( в т.ч. ПДВ 23 тыс. грн.) а ранее ошибочно было отражено по этой НН 100 000 ( в т.ч. НДС 166666,67 грн.)
Как эту разницу 6333,33 грн. можно включить в деку за август???
Окремо ви її ніяк не включите... Потрібно коригувать місяць включення: - або просто відмінусувать в місяці коли вони включені і включать в поточному всю, поки не пройшло 365 днів; - або коригувать повністю місяць включення і відповідно від результату можливо прийдецця робити коригування до всіх дек до сьогодні...
Ну і що шо в голові вітер?! Зате думки завжди свіжі!!!
Ну первый вариант - это надо же будет начислить себе штраф ( причет не маленький) Второй вариант - получится что НДС отрицательный в счет буд. периодов и естественно все деки сдавать уточненки....Даже незнаю что лучше....
Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень. Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.