Девочки, напомните мне, п-та. Если нам нерезидент оплатил услугу, которая у нас по документам оказана за границей и т.п., т.е. не облагается НДС, я должна себе сама выписать НН или что-то я загоняюсь?
У разі здійснення постачання на експорт у рядку "Особа (платник податку) - покупець" зазначається найменування (П.І.Б.) нерезидента, у рядку "Місцезнаходження (податкова адреса) покупця" зазначається країна, в якій зареєстрований покупець (нерезидент), а у рядку "Індивідуальний податковий номер покупця" відображається умовний ІПН "300000000000".
а я раньше выписывала, уже давно, вот и подзабыла. и указывала, что это операции, не являющиеся объектом налогообложения. там даже есть пункт в 1 С 8.2- причины невыдачи нн покупателю - 7 - экспортные поставки.
По дате АВР выписываете налоговую накладную с пунктом статьи декларации: "4. Поставка услуг за пределы таможенной территории Украины ( до 01.03.11 - п. 9')". Потом в формированном реестре надо подправить, а именно: колонка3=номер АВР, колонка 4=БО.
Quote Elka2003 Девочки, напомните мне, п-та. Если нам нерезидент оплатил услугу, которая у нас по документам оказана за границей и т.п., т.е. не облагается НДС, я должна себе сама выписать НН или что-то я загоняюсь?
первоначально в вопросе было сказано, что не облагается НДС
Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень. Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.