Quote
olga34
А вот така ситуація: Товар був відвантажений в грудні неплатнику ПДВ ( податкова накладна виписана з кодом 02). В січні повернув. Виписала коригування ( також з кодом 02), а зареєструвати програма не хоче. Що робити? Хто стикався з такою ситуацією?
в январе неплательщков можно вообще не регистрировать . а в феврале. прежде чем регистрировать такую корректировку, нужно будет отправить на регистрацию налоговую накладную страую