Головна порталу Дт-Кт  
Головна ДКНовиниПублікації ДКПередплатаДовідникиБланки, формиКонсультаціїДокументи


Розширений пошук по форуму

Сплата ПДВ не на спец рахунок ПДВ

Відправлено користувачем Олесь 
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Сторінка 2 з 3    Сторінки: Попередні123Наступна
Я бы тоже так сделала, если бы не сумма в полмиллиона грн.(((
Но в акте сверки оплата прошла именно как "Сплачено сум податку".
Тогда такой вопрос: если мы по уточненке платим сумму обязательств напрямую на бюджетный счет, то как тогда??? Вряд ли это будет переплатой считаться.
И появился свет в конце тоннеля: хотят продлить тестовый период до 01.01.16. Может все и разрешится.
Quote
marusiksun
хотят продлить тестовый период...
Хорошо-бы вообще отменили(( дурная тема.
У нас сумма, конечно, поменьше, но для предприятия и то не мало.
А откуда у Вас инфо о продлении?
Quote
Tataly
А откуда у Вас инфо о продлении?

[club.dtkt.com.ua]



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!


Quote
Шустрик
Quote
Tataly
А откуда у Вас инфо о продлении?

[club.dtkt.com.ua]

Спасибо. Хотя можно было без иронии))
А в чому, вибачте, ви побачили іронію?!?!?!
Може в зсилці - то я ж не відповідаю за весь
зміст теми...yawning smiley



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!
Quote
Шустрик
А в чому, вибачте, ви побачили іронію?!?!?!

Прошу прощения. Я не верно поняла.
У нас такая же оказия случилась с НДС за февраль. Ходили в налоговую с письмом о возврате, а нам сказали, что сумма поступила в бюджет, недоимки за предприятием нет, а к 01.07 все должно уравняться.
А вот вчера и позавчера платила за апрель, позавчерашняя сумма отображается в вытяге, а вчерашняя все еще нет. ((.
Quote
filipina
У нас такая же оказия случилась с НДС за февраль. Ходили в налоговую с письмом о возврате, а нам сказали, что сумма поступила в бюджет, недоимки за предприятием нет, а к 01.07 все должно уравняться.
А вот вчера и позавчера платила за апрель, позавчерашняя сумма отображается в вытяге, а вчерашняя все еще нет. ((.
То есть, февральский Вы оставили, как есть? Не делали возврат и оплату с электронного?
Quote
marusiksun
Quote
filipina
У нас такая же оказия случилась с НДС за февраль. Ходили в налоговую с письмом о возврате, а нам сказали, что сумма поступила в бюджет, недоимки за предприятием нет, а к 01.07 все должно уравняться.
А вот вчера и позавчера платила за апрель, позавчерашняя сумма отображается в вытяге, а вчерашняя все еще нет. ((.
То есть, февральский Вы оставили, как есть? Не делали возврат и оплату с электронного?
Да, все оставили, как есть.
Як вирозумієте цей пункт? На мою думку він має врегулювати дану ситуцію. П.34 XX перехідні положення. 1) Суми помилково сплачених пдв станом на 01.07.15 автоматично збільшують суму податку на яку платник має право зареєструвати ПН. 2) На суму такого збільшення зменшується сума задекларована до сплати до бюджету. 3) Помилково сплачені пдв вважаються погашеними
Здравствуйте, скажите пожалуйста, а в какой налоговой дали ответ о том что все должно уравняться. Может сослались на какой то пункт нормативки? Нам бы тоже такой ответ получить хотелось бы. )) Спасибо!
Quote
filipina
Quote
marusiksun
Quote
filipina
У нас такая же оказия случилась с НДС за февраль. Ходили в налоговую с письмом о возврате, а нам сказали, что сумма поступила в бюджет, недоимки за предприятием нет, а к 01.07 все должно уравняться.
А вот вчера и позавчера платила за апрель, позавчерашняя сумма отображается в вытяге, а вчерашняя все еще нет. ((.
То есть, февральский Вы оставили, как есть? Не делали возврат и оплату с электронного?
Да, все оставили, как есть.
Попробуйте взять стан рахунку из МЕДка. У нас показывает минус который однозначно не включает сумму оплаченную на гос. счет (тоесть сумма лимита идет с минусом при чем логически выглядит так как если-бы НДС не заплатили, хотя он был оплачен на гос. счет).
А в шевченковскаой налоговой платить на спец счет НДС или можно на старый еще ??????
Quote
Ромашка
А в шевченковскаой налоговой платить на спец счет НДС или можно на старый еще ??????
Та то в каждой налоговой люди как люди,а в Шевченковской -Боги.
предыдущий бухгалтер платил на старый счет НДС.. налоговой дали ответ о том что все должно уравняться.
Я тоже по привычке заплатил на старые счета, чтобы не было недоимки пришлось по новой платить на новые счета. Написал заявление и ошибочную проплату мне вернули на протяжении 7 дней.
Quote
nalogov
Я тоже по привычке заплатил на старые счета, чтобы не было недоимки пришлось по новой платить на новые счета. Написал заявление и ошибочную проплату мне вернули на протяжении 7 дней.
В какой налоговой такие сроки возврата? У нас та же ситуация.
Quote
Tataly
Quote
nalogov
Я тоже по привычке заплатил на старые счета, чтобы не было недоимки пришлось по новой платить на новые счета. Написал заявление и ошибочную проплату мне вернули на протяжении 7 дней.
В какой налоговой такие сроки возврата? У нас та же ситуация.
Ивано-Франковск, но это не столь важно, поскольку срок рассмотрения и выполнения подабных заявлений по всем налоговым одинаковый. Если не ошибаюсь 10 дней.
Кстати нам куратор сам предложил вернуть средства
Возможно у них есть разница между надлишково сплачені і помилково перераховані
В їхніх нормативках нема розподілу на помилкові і надлишкові, в наказах фігурує "повернення надміру та/або помилково". Ось цитата безпосередньо з їх наказу

"Одержавши від підприємства Заяву, контролюючий орган у строк не більше п'яти робочих днів проводить перевірку викладених у ній даних. За потреби від підприємства та його посадових осіб можуть вимагати ще й надання додаткових документів, інформації та пояснень.

За результатами розгляду Заяви приймається одне з двох рішень: вона не задовольняється. У такому разі підприємство має одержати повідомлення за підписом посадової особи контролюючого органу із зазначенням причин відмови; вона задовольняється (на ній ставиться відмітка про підтвердження повернення надміру або помилково сплачених коштів).

Кошти підлягають поверненню лише після отримання органом Казначейства розрахункових документів від контролюючого органу. Повернення коштів здійснюється на рахунки платників ЄСВ, відкриті в банках або органах Казначейства, зазначені в заяві платника. "
Це вони пишуть про ЄСВ, але по ПДВ чи інших платежах аналогічно
При чому податкова вирішує швидко, більше гальмує казначейство
а ось щодо терміну:
Питання: Які терміни повернення платникам податків помилково або надміру сплачених сум грошових зобов’язань?

Строк розгляду заяви платника податків – не пізніше ніж за п’ять робочих днів до закінчення двадцятиденного строку з дня подання платником податків заяви.
Вчера на семинаре опять говорили о том, что суммы НДС оплаченные на старый счет (не через свой НДСный) с 01.07 будут считаться как переплата с сылкой на п. 34 перехідних положень ПКУ в части
"Суми помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань з податку на додану вартість станом на 1 липня 2015 року автоматично збільшують суму податку, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних, визначену пунктом 200-1.3 статті 200-1 цього Кодексу. На суму такого збільшення:
зменшується сума, задекларована до сплати до бюджету звітного періоду або збільшується сума від’ємного значення, задекларована в звітному періоді;
помилково та/або надміру сплачені грошові зобов’язання з податку на додану вартість вважаються погашеними."

В налоговой говорили, что механизма "перебросить"эти суммы на НДСсчет предприятия нет. Таким образом, если ничего не добавится, то с 01.07 у предприятий которые платили НДС на общий счет вылезет недоплата.
Как нам объяснили в налоговой, сейчас оба счета и бюджетный и ПДВ действующие и карточка налогоплательщика по ним объеденена. Именно поэтому при уплате на Бюдж счет или ПДВ счет - недоимки не будет , деньги как-бы зачисляются в одну карточку. Но никто не обещает, что 1 июля эти счета вдруг не разъединят и тогда (по мнению налоговиков) возникнет недоимка на рах ПДВ. ((
Также попросила прокомментировать эту норму:
"Суми помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань з податку на додану вартість станом на 1 липня 2015 року автоматично збільшують суму податку, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних, визначену пунктом 200-1.3 статті 200-1 цього Кодексу. На суму такого збільшення:
зменшується сума, задекларована до сплати до бюджету звітного періоду або збільшується сума від’ємного значення, задекларована в звітному періоді;
помилково та/або надміру сплачені грошові зобов’язання з податку на додану вартість вважаються погашеними."
Жду ответа. Обязательно поделюсь здесь.
Спасибо Вам огромное, что делитесь такой важной информацией! Это действительно позитивнй момент, что на сегодняшний день мы имеем такое количество ответов, мнений, которые говорят в пользу налогоплательщика. Но из официальных гос структур (налоговой или казначейства) все еще никаких комментариев и никаких прояснений (о том как в Витяг поддтянуть суммы ПДВ, ошибочно оплаченные напрямую в Бюджет). ((( А на местах налоговики предлагают только один механизм: 1) пополнить ПДВ рах и 2) писать письмо на возврат из Бюджета, неверно перечисленных сумм ПДВ.
Да, у них один ответ. Но у нас нет возможности оплатить 475 тыс. еще раз и ждать, когда они вернутся.
Я сама 2-ю неделю извожу себя, поэтому если смогу кого-то хотя бы как-то успокоить, то уже хорошо)!
....хотя в идеале и по всей логике вещей фискалы вместе с казначеством уже давно должны были разработать и предложить новый механизм. Т.е. объединение данных из Бюдж. рахунка с рах. ПДВ. и совместное отображение их в Вытяге. Иначе можно будет говорить о том, что нормы ПКУ (200-1.3 статті 200-1) не исполняются на практике. К тому-же нужно учитывать, что система эл. администрирования ПДВ находится в тестовом режиме, а значит подобные неполадки допустимы. Будем надеяться, что эта неприятная погрешность будет урегулирована в ближащем будущем (до 1 июля 2015 года).
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Сторінка 2 з 3    Сторінки: Попередні123Наступна
Вибачте, тільки зареєстровані користувачі можуть писати в цьому форумі.

Авторизуватись



Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень.
Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.

© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua





0.00049299999999997