покупали канцтовары в начале февраля. Поставщик по ошибке зарегистрировал НН на наше п/п, типа мы не плательщики НДС (мы плательщики).
я понимаю, что должен сделать наш поставщик в марте - выписать 2 коррек-ки, одной убрать признак 02 с минусом по позициям, второй указать заново все правильные данные.
А вот что делать нам - не совсем понимаю? Проводить ли эту неправильную НН в феврале? Где-то на форуме читала, что такую НН все равно надо отразить в декларации, а вот как? без кредита по НДС?
Буду очень благодарна за помощь!!!