Добрый день. Ситуация вот такая у нас вылезла. За январь начислено и уплатчено 30 т. НДС ( в январь включены декабрьские НН). Теперь я делаю уточненку за январь, выбрасываю декабрьские НН и ставлю накладные НН за январь 2015 , которые не включила. Теперь у нас получается переплата за 01 в тыс 20. За февраль вылазт НДС в размере 50 т. Но проблема в том, что сейчас НДС за 02 м ы платим на новый счет по НДС, куда должно попасть именно 50 т. Как зачесть эту переплату в 20 т. по НДС в платеже за 02, уплатив не 50 , а 30т.
Спс.