Головна порталу Дт-Кт  
Головна ДКНовиниПублікації ДКПередплатаДовідникиБланки, формиКонсультаціїДокументи


Розширений пошук по форуму

переплата по НДС за 01 меясц и НДС за 02. Как воспользоваться переплатой

Відправлено користувачем ФОН 
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Добрый день. Ситуация вот такая у нас вылезла. За январь начислено и уплатчено 30 т. НДС ( в январь включены декабрьские НН). Теперь я делаю уточненку за январь, выбрасываю декабрьские НН и ставлю накладные НН за январь 2015 , которые не включила. Теперь у нас получается переплата за 01 в тыс 20. За февраль вылазт НДС в размере 50 т. Но проблема в том, что сейчас НДС за 02 м ы платим на новый счет по НДС, куда должно попасть именно 50 т. Как зачесть эту переплату в 20 т. по НДС в платеже за 02, уплатив не 50 , а 30т.
Спс.
да уж, даже не могу уточненку за 01 прилепить к деке за 02.
Может тогда нет и смісла делать єту уточненку за 01, а потом, при случае, а формировать и платить 02 меясц как получается


и еще , чего-то нет обновлений в 8-ке по новой ндс за 02 меясц?
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Вибачте, тільки зареєстровані користувачі можуть писати в цьому форумі.

Авторизуватись



Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень.
Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.

© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua





0.000302