Головна порталу Дт-Кт  
Головна ДКНовиниПублікації ДКПередплатаДовідникиБланки, формиКонсультаціїДокументи


Розширений пошук по форуму :: по порталу

Податкові накладні

Відправлено користувачем LaPa2010 
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Податкові накладні
Шановні колеги!

А як Ви включаете до ПК податкові накладні - по даті їх реєстрації чи датою якою їх виписали?
Якшо терміни реєстрації не порушені - то датою виписки,
інакше датою реєстрації... Тільки в 1-Сці ставлю все-одно
дату виписки, а в дату отримання - дату реєстрації, якшо
термін порушено...



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!
Quote
Шустрик
Якшо терміни реєстрації не порушені - то датою виписки,
інакше датою реєстрації... Тільки в 1-Сці ставлю все-одно
дату виписки, а в дату отримання - дату реєстрації, якшо
термін порушено...
А я в Реестр так и заношу:
в "Дата виписки" - дату виписки
в "Дата отримання" - дату регистрации.
Если ПН зарегина вовремя, то она идет в месяц выписки.
Если ПН зарегина с опозданием , то она попадает в месяц регистрации.


Может кто-то сталкивался с такой ситуацией. В апреле корректируется налоговая накладная за декабрь 2014 года, что не подлежала регистрации в ЕРНН. В связи с изменениями в НКУ, в апреле тоже регистрируется НН за декабрь. Полученная бумажная НН выписана и подписана одним ответственным лицом, а при регистрации - уже другим. Не теряется ли в таком случае налоговый кредит за декабрь? Или нужно запросить НН с подписью того, кто ее зарегистрировал?
Quote
Alewenka
Может кто-то сталкивался с такой ситуацией. В апреле корректируется налоговая накладная за декабрь 2014 года, что не подлежала регистрации в ЕРНН. В связи с изменениями в НКУ, в апреле тоже регистрируется НН за декабрь. Полученная бумажная НН выписана и подписана одним ответственным лицом, а при регистрации - уже другим. Не теряется ли в таком случае налоговый кредит за декабрь? Или нужно запросить НН с подписью того, кто ее зарегистрировал?
нет, Конечно!

======================================================================
Все вышеуказанное строго мое ИМХО!
Quote
Ляля - Оля
Quote
Alewenka
Может кто-то сталкивался с такой ситуацией. В апреле корректируется налоговая накладная за декабрь 2014 года, что не подлежала регистрации в ЕРНН. В связи с изменениями в НКУ, в апреле тоже регистрируется НН за декабрь. Полученная бумажная НН выписана и подписана одним ответственным лицом, а при регистрации - уже другим. Не теряется ли в таком случае налоговый кредит за декабрь? Или нужно запросить НН с подписью того, кто ее зарегистрировал?
нет, Конечно!

Нет, Конечно- это не теряю НК или не сталкивались? )
Re: Податкові накладні
не помню, чтоб фискалы про такой нюанс писали, но ответственный за регистрацию мог просто уволиться с того времени и сейчас не может уже регистрировать. с другой стороны, кто сегодня регистрирует - не может составить НН от декабря, он тогда не работал. так что по-другому и не получится зарегить вам НН сейчас, или чел уволен или просто уже не отвественный за регистрацию. но я б спросила у продавца, да
Кто-нибудь сталкивался с выпиской налоговых накладных от магазина (структурного подразделения). Мы делаем оплату на главное предприятие, вся первичка от главного предприятия, а налоговую накладную нам выписывает Структурное подразделение с указанием номера филиала и через дробь в названии поставщика -название магазина. Есть ли такое право у незарегистрированного филиала?
а якщо в РК від 31.03. виписана до ПН від 05.03. і змінюється лише кількість то теж не потрібно було включати ПН в березні?
Re: Податкові накладні
я все повключала і показала в дод 1, і нульові теж
Quote
Irina50
Кто-нибудь сталкивался с выпиской налоговых накладных от магазина (структурного подразделения). Мы делаем оплату на главное предприятие, вся первичка от главного предприятия, а налоговую накладную нам выписывает Структурное подразделение с указанием номера филиала и через дробь в названии поставщика -название магазина. Есть ли такое право у незарегистрированного филиала?

Если оплата на головное предприятие и первичка от головного, тогда и налоговая от него. Возможна ситуация, если наоборот, взаиморасчеты с подразделением, а налоговая от головного. Зарегистрированным налогоплательщиком НДС является же главное предприятие.
Филиал может выписывать налоговые накладные с ИНН головного предприятия (название продавца: головное предприятие/филиал), если такие филиалы самостоятельно осуществляют приобретение/реализацию товаров (работ, услуг) в пределах своей деятельности и все взаиморасчеты покупатели проводят с ним, а не с головным. С этой целью головное предприятие делегирует право частичного ведения реестра НН филиалу и присваивает соответсвующий код.
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Вибачте, тільки зареєстровані користувачі можуть писати в цьому форумі.

Авторизуватись



Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень.
Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.

© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua





0.00029099999999993