клиент оплатил за услуги на год вперед, мы по первому событию выписали ему налог.накл. теперь хотим избавиться от НДС как быть с актами после изменения нашего статуса плательщика НДС. рассуждаю так...разНДС мы оплатили, значит по бух-рии надо его откуда-то снять. значит по актам, где уже было 1-е событие акты должны быть с НДС и по бух-рии проводить начисление на 643, пока он не закроется. так?
Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень. Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.