Подскажите плз, первый раз сталкиваюсь с такой ситуацией... мы заключаем договора на выполнение работ с заказчиками и подрядчиками...приходую их (работы) на 23 счет...на конец квартала висит на 23 счете не закрытый акт (не подписали акт с заказчиком)....отчитываемся как малое предприятие. вопрос: я показываю в строке 080 отчета о финрезультатах сумму этого не закрытого акта, тогда не идет сумма стр 190 с разницой сумм в строке баланса 350 на начало отчетного периода и на конец отчетного периода. если не показывать этот акт, то все сходиться красиво. что делать, подскажите плииииииииииииииииииииз??????
/приходую их (работы) на 23 счет...на конец квартала висит на 23 счете не закрытый акт (не подписали акт с заказчиком)/ = тогда на основании чего приходуете?
Проверьте следующие моменты: 1. Равны ли суммы затрат по элементам этого злополучного акта и сумма отраженная в стр. 80. 2. Отражена ли кредиторка (или что там) перед подрядчиком в балансе.
Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень. Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.