добрый день! Поставщик вернул излишне перечисленную сумму. Как ее оформить в налоговом учете: я должна сделать додаток 2/корректировку к старой уже выписанной нн или выписывать новую нн?
Все зависит от даты выписки Вами налоговой накладной на полученную Вами предоплату. Если н/н выписана Вами до 01.02.15, то Вы выписываете корректировку и Вы ее регистрируете, а затем отправляете покупателю. Если н/н выписана после 01.02.15, то Вы выписываете корректировку и направляете ее покупателю (он ее должен зарегистрировать). После ее регистрации покупатель должен отправить корректировку Вам. Как то так
Quote Алена добрый день! Поставщик вернул излишне перечисленную сумму. Как ее оформить в налоговом учете: я должна сделать додаток 2/корректировку к старой уже выписанной нн или выписывать новую нн?
спасибо!
якщо постачальник вам повернув кошти, а ви покупець! то повинні дочекатись від постачальника РК на мінус до виписаної на аванс ПН датованої пвсля 01.02, підписати та зареєструвати на протязі 15 днів
Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень. Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.