Головна порталу Дт-Кт  
Головна ДКНовиниПублікації ДКПередплатаДовідникиБланки, формиКонсультаціїДокументи


Розширений пошук по форуму

Администрирование НДС с 01.07.2015 - все вопросы о нерегистрации НН и другие...

Відправлено користувачем faeton-2000 
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Сторінка 46 з 62    Сторінки: ПершаПопередні4142434445464748495051НаступнаОстання
Доброго дня. Відправила у 8.00 запит 1204 - витяг ще не отримала?. По сьогоднішніх запитах хтось отримав витяги?
Я отправляла эту форму - ответ получила моментально J1401204


Quote
Oxi
по одной: 9 строка в вытяге - пусто, ранее 850 тыс стояло, минус по 24 строке деки за июнь не добавлен
по второй: минус по 24 строке деки за июнь не добавлен, учтены все НН зарегистрированные после 01.07

огроменные минуса вылезли. хотя в пятницу были большие плюсы

это шутка? или еще косо-криво работает?

кто-то пробовал при минусе в р 2 регить НН?
9 рядок буде лише у тих, в кого в декларації за червень є рядок 31.
Quote
Монна Нонна
Quote
Toma_Vit
Quote
Монна Нонна
Quote
Toma_Vit
Quote
Монна Нонна
Quote
Toma_Vit

Але це точно не означає "зареєстровані". Невже "там" одні дибіли??? Або генії??? Бо дуже професійно народ "нагинають".

Ну а як, по-вашому, показники формули формуються з 01.07? Із зареєстрованих ПН з цієї дати чи з чогось іншого? smiling smiley
Враховуються податкові з датою 01.07. і дальше (як вхідні, так і вихідні) + передоплата (залишок на 01.08.) по ПДВ рахунку + передоплата по старому рахунку на 01.07.+ митниця. І нема чого більше мудрувати. smiling smiley))

Де таке написано? smiling smiley
Пункт 2001.3 доповнено новим абзацом: "....складені починаючи з 1 липня...."
Це не стосується того перерахунку, що вони зробили згідно п. 34.
Тобто Ви вважаєте, що формулу підкоригували правильно?!?!?!
А мне в ответ на запит "Про стан рахунку" вообще пришла квитанция с ответом "Документ не прийнято"... причина- не зарегистрирован такой рахунок... а еще 31 июля был зарегистрирован и витяги приходили...
Quote
Toma_Vit
Quote
Монна Нонна
Quote
Toma_Vit
Quote
Монна Нонна
Quote
Toma_Vit
Quote
Монна Нонна
Quote
Toma_Vit

Але це точно не означає "зареєстровані". Невже "там" одні дибіли??? Або генії??? Бо дуже професійно народ "нагинають".

Ну а як, по-вашому, показники формули формуються з 01.07? Із зареєстрованих ПН з цієї дати чи з чогось іншого? smiling smiley
Враховуються податкові з датою 01.07. і дальше (як вхідні, так і вихідні) + передоплата (залишок на 01.08.) по ПДВ рахунку + передоплата по старому рахунку на 01.07.+ митниця. І нема чого більше мудрувати. smiling smiley))

Де таке написано? smiling smiley
Пункт 2001.3 доповнено новим абзацом: "....складені починаючи з 1 липня...."
Це не стосується того перерахунку, що вони зробили згідно п. 34.
Тобто Ви вважаєте, що формулу підкоригували правильно?!?!?!
І в пункті 34 є посилання на 2001.3......
Quote
Irina65
А мне в ответ на запит "Про стан рахунку" вообще пришла квитанция с ответом "Документ не прийнято"... причина- не зарегистрирован такой рахунок... а еще 31 июля был зарегистрирован и витяги приходили...
внестие в карточке предприятия эл.НДС-счет
Коллеги может все таки у кого-то есть мнение по поводу штрафов....помогите.
Quote
Toma_Vit
В формулу тягнуть і податкові за червень, які зареєстровані у липні. У мене так!!

У меня так же, что делать с этим?
Quote
IRLI
Коллеги может все таки у кого-то есть мнение по поводу штрафов....помогите.

Не застосовуються штрафні санкції за порушення термінів реєстрації податкових накладних в ЄРПН (10%, 20%, 30%, 40%), по всіх ПН/РК складених до 1 жовтня 2015 року (п.35 підрозділу 2 розділу ХХ «Перехідних положень»).
СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!!!Вот меня вчера черт дернул взять вытяг по выданным НН и там есть штрафные санкции,т.е. они их для общего развития указали-так?
Quote
kovalec86
Quote
Toma_Vit
В формулу тягнуть і податкові за червень, які зареєстровані у липні. У мене так!!

У меня так же, что делать с этим?

Что делать ? Смириться smiling smiley
Да у всех так.
Доброго дня, колеги! Є кілька незареєстрованих накладних за червень на неплатників. Раніше ця сума сиділа у р. 8. По декларації вийшов рядок 25, але платити було нічим - виник податковий борг. У новому витязі 8 рядок порожній, а сума податкового боргу сіла у 5 рядок. У зв'язку з цим виникає питання: чи взагалі реєструвати ті червневі накладні?
Quote
Toma_Vit
Quote
Oxi
по одной: 9 строка в вытяге - пусто, ранее 850 тыс стояло, минус по 24 строке деки за июнь не добавлен
по второй: минус по 24 строке деки за июнь не добавлен, учтены все НН зарегистрированные после 01.07

огроменные минуса вылезли. хотя в пятницу были большие плюсы

это шутка? или еще косо-криво работает?

кто-то пробовал при минусе в р 2 регить НН?
9 рядок буде лише у тих, в кого в декларації за червень є рядок 31.
чому?9 рядок, це заявлена в шапці сума на збільшення рег ліміту
Quote
konstantin
Quote
faeton-2000
Всем привет!

Кто то может прокоментировать:

В НАСЛІДОК ПОМИЛОК ДОКУМЕНТ НЕ ПРИЙНЯТО І НЕ ЗБЕРЕЖЕНО.
При необхідності виправте документ та відправте його знову.

Виявлені помилки:
Документ не може бути прийнятий - станом на 04082015 в Системі електронного адміністрування ПДВ для платника податків '30222362' немає відкритого та взятого на облік рахунку.
Відправник: Єдине вікно подання електронної звітності 'ДФС України', версія 2.2.6.53

Это сегодня утром отправили "Запит щодо отримання відомостей про стан рахунку" форма J1401204
в карточке предприятия указать р/с электронного администрирования и подавать старую форму (1204) - ответ приходит в течение 1 минуты.

Спасибо. Сейчас попробуем. . .smiling smiley
Quote
Toma_Vit
Quote
Toma_Vit
Quote
Монна Нонна
Quote
Toma_Vit
Quote
Монна Нонна
Quote
Toma_Vit
Quote
Монна Нонна
Quote
Toma_Vit

Але це точно не означає "зареєстровані". Невже "там" одні дибіли??? Або генії??? Бо дуже професійно народ "нагинають".

Ну а як, по-вашому, показники формули формуються з 01.07? Із зареєстрованих ПН з цієї дати чи з чогось іншого? smiling smiley
Враховуються податкові з датою 01.07. і дальше (як вхідні, так і вихідні) + передоплата (залишок на 01.08.) по ПДВ рахунку + передоплата по старому рахунку на 01.07.+ митниця. І нема чого більше мудрувати. smiling smiley))

Де таке написано? smiling smiley
Пункт 2001.3 доповнено новим абзацом: "....складені починаючи з 1 липня...."
Це не стосується того перерахунку, що вони зробили згідно п. 34.
Тобто Ви вважаєте, що формулу підкоригували правильно?!?!?!
І в пункті 34 є посилання на 2001.3......

"дорівнюють нулю, крім значень її складових ΣНаклОтр, ΣНаклВид та ΣМитн, що були сформовані починаючи з 1 липня 2015 року."

Закон не має зворотної дії в часі, і якщо до 3 серпня в цю суму включалися червневі накладн згідно редакції ПКУ до 3 серпня, то вони мають там і залишитися.
Чиста логіка.

_______________
Корисна інформація для бухгалтера
Quote
Julya
Доброго дня, колеги! Є кілька незареєстрованих накладних за червень на неплатників. Раніше ця сума сиділа у р. 8. По декларації вийшов рядок 25, але платити було нічим - виник податковий борг. У новому витязі 8 рядок порожній, а сума податкового боргу сіла у 5 рядок. У зв'язку з цим виникає питання: чи взагалі реєструвати ті червневі накладні?
Я б не реєструвала

_______________
Корисна інформація для бухгалтера
ну я просто в запите заполняю расч. счет вручную и все ок... витяг приходит, но вот с таким минусом, что меня директор просто или уволит или растреляет, как ему объяснить откуда взялся минус 10 тыс., если позавчера было плюс 4 тыс.....angry smileyconfused smileyhot smiley
Quote
kovalec86
Quote
Toma_Vit
В формулу тягнуть і податкові за червень, які зареєстровані у липні. У мене так!!

У меня так же, что делать с этим?

Пользоваться и регистрировать НН smiling smiley
Quote
s-kontur2005
ну я просто в запите заполняю расч. счет вручную и все ок... витяг приходит, но вот с таким минусом, что меня директор просто или уволит или растреляет, как ему объяснить откуда взялся минус 10 тыс., если позавчера было плюс 4 тыс.....angry smileyconfused smileyhot smiley

формула дпишная считает не корректно
Quote
Монна Нонна
Quote
Toma_Vit
Quote
Toma_Vit
Quote
Монна Нонна
Quote
Toma_Vit
Quote
Монна Нонна
Quote
Toma_Vit
Quote
Монна Нонна
Quote
Toma_Vit

Але це точно не означає "зареєстровані". Невже "там" одні дибіли??? Або генії??? Бо дуже професійно народ "нагинають".

Ну а як, по-вашому, показники формули формуються з 01.07? Із зареєстрованих ПН з цієї дати чи з чогось іншого? smiling smiley
Враховуються податкові з датою 01.07. і дальше (як вхідні, так і вихідні) + передоплата (залишок на 01.08.) по ПДВ рахунку + передоплата по старому рахунку на 01.07.+ митниця. І нема чого більше мудрувати. smiling smiley))

Де таке написано? smiling smiley
Пункт 2001.3 доповнено новим абзацом: "....складені починаючи з 1 липня...."
Це не стосується того перерахунку, що вони зробили згідно п. 34.
Тобто Ви вважаєте, що формулу підкоригували правильно?!?!?!
І в пункті 34 є посилання на 2001.3......

"дорівнюють нулю, крім значень її складових ΣНаклОтр, ΣНаклВид та ΣМитн, що були сформовані починаючи з 1 липня 2015 року."

Закон не має зворотної дії в часі, і якщо до 3 серпня в цю суму включалися червневі накладн згідно редакції ПКУ до 3 серпня, то вони мають там і залишитися.
Чиста логіка.
Жіноча і чоловіча логіки ну дуууууже різні spinning smiley sticking its tongue out Жінки, тільки без образ!
В Сонате витяг пришел за 5 минут, по старой форме 1301204.
Вопрос: у меня в строке 2 вдруг получилось отрицательное значение, хотя в Витяге от 31/07/2015 было позитивное. И также изменился (уменьшился) ряд.5 (було больше на 31072015). Это все что значит?!
У меня не регестрирует налоговые за червень хотя на счете +
Quote
Монна Нонна
Quote
Julya
Доброго дня, колеги! Є кілька незареєстрованих накладних за червень на неплатників. Раніше ця сума сиділа у р. 8. По декларації вийшов рядок 25, але платити було нічим - виник податковий борг. У новому витязі 8 рядок порожній, а сума податкового боргу сіла у 5 рядок. У зв'язку з цим виникає питання: чи взагалі реєструвати ті червневі накладні?
Я б не реєструвала

Дякую
Quote
Irina_T
В Сонате витяг пришел за 5 минут, по старой форме 1301204.
Вопрос: у меня в строке 2 вдруг получилось отрицательное значение, хотя в Витяге от 31/07/2015 было позитивное. И также изменился (уменьшился) ряд.5 (було больше на 31072015). Это все что значит?!
сюрприз >grinning smiley<, пошла стреляться ....
Quote
Oxi
Quote
s-kontur2005
ну я просто в запите заполняю расч. счет вручную и все ок... витяг приходит, но вот с таким минусом, что меня директор просто или уволит или растреляет, как ему объяснить откуда взялся минус 10 тыс., если позавчера было плюс 4 тыс.....angry smileyconfused smileyhot smiley

формула дпишная считает не корректно
и что делать?


Все формы неприязни ко мне просьба выражать в суицидальной форме.smoking smiley
Пытаюсь зарегистрировать НН за июнь. Пришла 1 квитанция:

Податкова накладна №19 від 23.06.2015
Квитанція №1
Підприємство - Продавець: ... Товариство з обмеженою відповідальністю "..."
Підприємство - Покупець: ... ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "..."
Документ: J1201007 Податкова накладна №19 від 23.06.2015
Дата виписування податкової накладної: 23.06.2015
Номер податкової накладної: 19

Документ доставлено до центрального рівня Державної податкової служби України 04.08.2015 в 10:42:29


ДОКУМЕНТ НЕ ПРИЙНЯТО.
При необхідності виправте документ та відправте його знову.


Виявлені помилки:
Документ не може бути прийнятий - реєстрація податкових накладних, складених до 01.07.2015, здійснюватиметься з 04.08.2015 без обмеження сумою податку, обчисленою за формулою.
Направте податкову накладну повторно, починаючи з 04.08.2015.



Шо ето???????
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Сторінка 46 з 62    Сторінки: ПершаПопередні4142434445464748495051НаступнаОстання
Нажаль ви не зможете відповісти на цю тему. Вона була закрита.


Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень.
Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.

© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua





0.00051800000000002