Головна порталу Дт-Кт  
Головна ДКНовиниПублікації ДКПередплатаДовідникиБланки, формиКонсультаціїДокументи


Розширений пошук по форуму :: по порталу

3% штрафа по ндс куда платить?

Відправлено користувачем liza55555 
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста: куда платить 3% самоштрафа на эл. счет или в бюджет с 01.07.15.?
Кстати.. а это действительно "самоштраф"?.. и его сам начисляешь.. сам уплачиваешь?

.. или нужно дожидаться от инспектора вручения НУР?.. что и есть подтверждением, что ГФС начислила штраф.. И только после этого оплачивать его.. штраф?

Да и нет такого понятия "самоштраф"..
а по результатам уточненки - это что не самоштраф?


так ведь раньше без оплаты этого самоштрафа не принимали Уточненки-а сейчас как - уже все поменялось?!
Ничего не поменялось. НУР тут не нужно ждать. Его и не будет, т.к этот вид штрафа не зависит от решения ГФС. . Прямая норма НКУ. А оплачивать нужно на свой лицевой счет по НДС, не на специальный. На специальном - только оперативный НДС учитывается.
Quote
donetsk7
Кстати.. а это действительно "самоштраф"?.. и его сам начисляешь.. сам уплачиваешь?

.. или нужно дожидаться от инспектора вручения НУР?.. что и есть подтверждением, что ГФС начислила штраф.. И только после этого оплачивать его.. штраф?

Да и нет такого понятия "самоштраф"..
Да, сам начисляешь и сам оплачиваешь. Уже сто лет такой порядок. Написано же в НКУ прямым текстом н:налогоплательщик самостоятельно исчисляет сумму штрафа
Quote
Kuzya
Ничего не поменялось. НУР тут не нужно ждать. Его и не будет, т.к этот вид штрафа не зависит от решения ГФС. . Прямая норма НКУ. А оплачивать нужно на свой лицевой счет по НДС, не на специальный. На специальном - только оперативный НДС учитывается.

Где бы это почитать чтоб убедиться, тк. помню на семинара говорили, что с 01.07.15 платим на ел. счет
самостоятельно начисленый штраф 3 или 5 процентов платиться на бюджетный счет НДС (тот, по которому открыта лицевая карточка учета НДС в налоговой), как и сама сумма по уточненке, а не на спецсчет, куда ошибочно все кидают деньги
обратите внимание, что заплатить надо не позже дня подачи уточненки


В критической ситуации вы не подниметесь до уровня своих ожиданий, а упадете до уровня своей подготовки (с)
[kievbusinesscentre.com.ua] Письмо читайте, все написано.
А именно:
Расчеты с бюджетом до 01.02.2015 г. в связи с подачей уточняющих расчетов, уплата налоговых обязательств, определенных контролирующим органом, и уплата штрафных санкций и пени осуществляются налогоплательщиком в бюджет не с электронного счета, а с собственного текущего счета (пункт 25 порядка № 569).

То есть с электронного счета погашаются суммы налоговых обязательств, задекларированных налогоплательщиком в налоговых декларациях по НДС за отчетные (налоговые) периоды с 01.02.2015, а суммы налоговых обязательств по НДС, которые плательщик определил в уточняющих расчетах к налоговым декларациям по НДС, суммы НДС, доначисленные плательщику контролирующим органом по результатам проверок, суммы штрафов и пени уплачиваются не с электронного счета плательщика, а с его текущего счета.
спасибо за ответ.
А вот, пожалуйта. еще вопрос:

в марте у меня по декларации не прошла одна НН(не воспользовались НК), например, на 500 грн ндс., как следствие по декларации за март переплатили в бюджет эти 500грн.
в апреле эту НН (ошибочно взяли в НК),
Теперь получается я исправляю ошибку с апреля я её убираю и у меня к оплате ндс увеличивается на 500грн, а в март ее уточненкой вношу, что ведет к ум. НО на 500грн. Недоплаты нет, т.к. переплатили за март сдав декларацию без этой НН.
Вопрос при исправлении ошибки самоштраф по уточненке (3%) за апрель нужно начислять или нет.
По алгоритму уточняющего расчета - штраф будет по апрельской декларации если в итоге был НДС к уплате. Переплаты на лицевом счету не влияют на показатели в налоговой декларации. Единственное, штраф может быть перекрыт переплатой на лицевом счету. Т.е дополнительно его уплачивать не нужно.
Quote
Kuzya
По алгоритму уточняющего расчета - штраф будет по апрельской декларации если в итоге был НДС к уплате. Переплаты на лицевом счету не влияют на показатели в налоговой декларации. Единственное, штраф может быть перекрыт переплатой на лицевом счету. Т.е дополнительно его уплачивать не нужно.

Подтверждаю. у нас на лицевом счете переплата была. Штрафы (не самоштрафы!!!) закрылись благодаря этой переплате. но для того,чтобы их "закрыть" несмотря на переплату на лицевом (идиотизм!!) нужно в ДПИ брать Акт+Повідомлення , а иначе они будут пеню насчитівать на недоимку , опять же несмотря на то,что у Вас на лицевом переплата!angry smiley
нет там никакой пени
они сами смотрят лицевой счет, пеня у них автоматом лезет в программе, программа сама сравнивает состоянию лицевого счета на дату уплаты и дату подачи уточненки
возможно, у Вас в какой то период эта переплата с лицевого счета исчезла, тогда они за кусок времени, когда не было денег на счете насчитают пеню


В критической ситуации вы не подниметесь до уровня своих ожиданий, а упадете до уровня своей подготовки (с)
подскажите
у меня переплата по ндс.
на лиц счете висит около 10 тіс грн

сейчпм насчитала себе 3% за ошибку июля. нужно ли платить єтот штраф? если у нас на счете огромная переплата
в стр 11 эта переплата отражена? учлась при погашении обязательств за 07/2015?

======================================================================
Все вышеуказанное строго мое ИМХО!
Не могу найти ответ-звоню в разные ДПИ и получаю разный ответ
- какой код в платежке при оплате самоштрафа 3 % по НДС по УР ставить - 101 или 140?
Склоняюсь к 101. Кто-то знает какой правильно?
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Вибачте, тільки зареєстровані користувачі можуть писати в цьому форумі.

Авторизуватись



Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень.
Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.

© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua





0.00039