30 червня зареєєстрували податкову на неплатника податку і показали в дод. 5 як "Інші". На сьогодні виявилось, що цей ФОП- платник ПДВ і треба виписать подакову правильно. Які мої дії? Виписати РК яким числом? Нову податкову виписати 30.06 ? днем виникнення зобовязань? і зареєструвати. Подати уточнюючий розрахунок ? Сума ПДВ не занижена, просто внести зміни в дод. 5? Підкажіть ,якщо щось не так. ДЯКУЮ!
Штраф застотсовується до податкових. складених з 01 липня. За червень нічого не буде. Мене цікавить, чи не занизила я зобовязання, якщо я зараз зареєструю податкову червнем а рк липнем? Можливо треба доплатить занижене ПДВ і 3% штрафу?
а можно попросить поделиться информацией как сейчас уточненку поадавать? суть в том что пропустила одну налоговую на НК в декларации вот хочу ее как то теперь включить в декларацию может здесь есть где то тема подскажите пожалуйста
Quote Lesya2013 Штраф застотсовується до податкових. складених з 01 липня. За червень нічого не буде. Мене цікавить, чи не занизила я зобовязання, якщо я зараз зареєструю податкову червнем а рк липнем? Можливо треба доплатить занижене ПДВ і 3% штрафу?
Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень. Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.