Головна порталу Дт-Кт  
Головна ДКНовиниПублікації ДКПередплатаДовідникиБланки, формиКонсультаціїДокументи


Розширений пошук по форуму

Повернення надміру сплаченого ПДВ

Відправлено користувачем Gmax11 
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Підкажіть, в 2012 році за результатами документальної перевірки були донараховані сумі доплати по ПДВ на ПДФО згідно ППР. В 2013 році після програного нами апеляційного суду ці суми по ПДВ та ПДФО ми сплатили, подальші судові засідання стали на нашу сторону та відмінили ці ППР. Гроші по ПДФО нам повернули на розрахунковій рахунок, о от суму по ПДВ нам хочуть повернути на новий казначейський рахунок а не на розрахунковий керуючись пунктом 34 підрозділу 2 розділу ХХ перехідним положень. Питання, куди вони повинні перерахувати гроші на казначейський рахунок аба на наш розрахунковий?
а кто ж вам скажет...
если сумма соизмерима с месячным обязательством по деке - я бы не противилась.

======================================================================
Все вышеуказанное строго мое ИМХО!
Да в том то и дело что нам лучше живыми деньгами на счет, а не так как они предлагают на казначейский счет.


да пусть хоть куда-то вернут, а потом по расчету Додатка 4 к деке по ндс, вы укажите, что переплату на СЕА просим вернуть на текущий.
Quote
Алёнка
да пусть хоть куда-то вернут, а потом по расчету Додатка 4 к деке по ндс, вы укажите, что переплату на СЕА просим вернуть на текущий.
Якщо переплату закинуть в СЕА (р.11 Витяга) то її на р/р вже не повернеш - це прописано в Кодексі.

Gmax11,
Коли у Вас було рішення ІІІ інстанції? Ви після нього звертались до ДПІ з вимогою повернути кошти чи ні до 01.07.2015?. Якщо є підтвердження що звертались, то можна пробувати сперечатись з ДПІ. А якщо до 01.07.2015 нічого не просили і не вимагали, то Ви фактично погодились що це просто переплата з ПДВ, а згідно норм Кодексу переплата на 01.07.2015 - переноситься в СЕА.
Рішення III інстанції було 2 квітня 2015 року, письмове звернення до ДПІ про повернення коштів на р/р було 17.06.2015. Вони повернули кошти по ПДФО а от ПДВ нехочуть.
Gmax11,
в Витязі Ви цю вже бачите в рядку 11?
Загальний борг податкової по ПДВ 71000 половину 32867 видно в витязі в рядку 11, друга половина ніде не відображена, у підвішеному стані.
Quote
Gmax11
Загальний борг податкової по ПДВ 71000 половину 32867 видно в витязі в рядку 11, друга половина ніде не відображена, у підвішеному стані.
в стр 1 нету?

======================================================================
Все вышеуказанное строго мое ИМХО!
Quote
Gmax11
Загальний борг податкової по ПДВ 71000 половину 32867 видно в витязі в рядку 11, друга половина ніде не відображена, у підвішеному стані.
По-перше Вам потрібно з ДПІ все-таки розібратись де решта суми (думаю що вони не все рознесли по Вашій картці) хоча можуть бути і інші варіанти..
На рахунок суми 32867 грн. шансів її повернути на р/р практично майже немає (ДФС буде посилатись на норми Кодексу і казати Вам що ця сума вже погашена....) і все згідно чинного законодавства...
Можу Вам порадити лише писати листи з вимогою повернути ці суми на р/р. Аргументувати їх тим, що Ви вчасно звертались в ДПІ щодо повернення цієї сплати, а ДПІ, в порушення норм Кодексу (потрібно глянути в яких там статтях описані терміни розгляду заяв про повернення коштів і на них в листі зробити посилання) не повернуто дані кошти, чим штучно створено ситуацію що на 01.07.2015 у Вас виникла переплата ну і т.д.
Листи писати в Вищі інстанції (тобто Вашій ДПІ і в копію ДФСУ, МФУ і т.д.) - тоді може буде якийсь ефект. Якщо напишете лише своїй ДПІ - нічого не зміниться...
Добрый день! У нас тоже в 11 строку не вся переплата зачислилась. В налоговой толком ничего не говорят, не знают почему так. Есть подозрения, что, когда мы заполняли додаток 2 в феврале, до этого у нас были строчки 23 (в счет будущих начислений), мы не правильно, как говорит налоговая, указали период возникновения минуса. Мы все пренесели из "старого" додатка 2, период возникновения минуса, а они говорят, что мы, наверное, должны были указать период переноса в строку 23 (бюджетное возмещение в счет будущих начислений). Типа поэтому у нас не вся сумма перенеслась в вытяг....Остаток суммы, и то, не сходится с моими данными, висит на "старом" счете НДС. Мы сейчас ждем, что будет после изменений, дальше будем решать с налоговой что делать.....

с ув.
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Вибачте, тільки зареєстровані користувачі можуть писати в цьому форумі.

Авторизуватись



Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень.
Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.

© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua





0.00038300000000002