Головна порталу Дт-Кт  
Головна ДКНовиниПублікації ДКПередплатаДовідникиБланки, формиКонсультаціїДокументи


Розширений пошук по форуму

Администрирование НДС с 01.07.2015 - все вопросы о нерегистрации НН и другие...

Відправлено користувачем nataljavls 
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Сторінка 1 з 34    Сторінки: 1234567891011НаступнаОстання
Коллеги, июньская корректировка к НН зарегистрирована покупателем в августе.
В НКУ сказано только про порушення строкив регистрации НН:


Суми податку, сплачені (нараховані) у зв’язку з придбанням товарів/послуг, зазначені в податкових накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних з порушенням терміну реєстрації, відносяться до податкового кредиту за звітний податковий період, в якому зареєстровано податкову накладну в Єдиному реєстрі податкових накладних, але не пізніше..


Т.е. если корректировка за июнь зарегистрирована в августе, на нее можно уменьшить июньские обязательства?


Читаю...:

192.1.11
...

Постачальник має право зменшити суму податкових зобов’язань лише після реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних розрахунку коригування до податкової накладної.


А ничего не скзано НО за какой период можно уменьшить. Я считаю, что уменьшаются НО за тот период, в котором выписан РКdrinking smiley
коштів достатньо а податкова накладна відхиляється . В графі ПРИЧИНА Зверніться по місцю реєстрації По місцю реєстрації ніхто нічого не знає.
Quote
nadyuha76
Подскажите, как "впихнуть" р. 11 в декларацию?

Присоединяюсь к вопросу.
Quote
meg
Прошу прощения,а как тема называется?Не найду(
про 11 строку
Quote
Aneta
коштів достатньо а податкова накладна відхиляється . В графі ПРИЧИНА Зверніться по місцю реєстрації По місцю реєстрації ніхто нічого не знає.

За какой месяц не можете зарегистрировать НН ?
Quote
Lencheg
Читаю...:

192.1.11
...

Постачальник має право зменшити суму податкових зобов’язань лише після реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних розрахунку коригування до податкової накладної.


А ничего не скзано НО за какой период можно уменьшить. Я считаю, что уменьшаются НО за тот период, в котором выписан РКdrinking smiley



А я думаю уменьшать можно только после регистрации, значит в данном случае 08 ))???
Quote
Aneta
За июль с 20 по 31
напишите телефон , я перезвоню и объясню, что нужно сделать!
Просто очень много нужно писать.
Quote
Aneta
коштів достатньо а податкова накладна відхиляється . В графі ПРИЧИНА Зверніться по місцю реєстрації По місцю реєстрації ніхто нічого не знає.

Друзья, обращаюсь к тем у кого не регистрируются НН за июль месяц при положительном лимите, а за август спокойно регистрируются. Я могу предположить, что за ИЮНЬ месяц вы подали минусовую декларацию и ваш «регистрационный лимит -дале РЛ » на данный момент полностью сформирован за счет 24 строки этой декларации.. И наши «доблесные» фискалы на программном уровне не дают воспользоваться этим лимитом для регистрации июльских накладных, вынуждая вас пополнять РЛ через спецсчет НДС.
Почему я решил что это именно так, расскажу на своем примере:
За ИЮНЬ месяц мы подали минусовую декларацию , где в 24 строке красовалась цифра 7000 грн. ! 22.07.15 я обнаруживаю, что я не могу зарегистрировать НН на 83 грн НДС при том, что Регистрационный лимит на тот момент у меня было 2500 грн. В Квитанции к НН такой ответ- «Документ не може бути приянитий-Зверніться до ДПІ за місцем реєстрації» . По месту регистрации , меня культурно посылают (типа у нас все нормально, стан нулевой и договор на электронное обслуживание работает) и советуют, обратиться в «Пульс Податкової» что я и делаю в тот же день. С 22.07.2015 года по сегодняшний день 14.08.15 я вменяемый ответ так и не получил на вопрос, почему я не мог зарегистрировать НН накладные.
03.08.15 наши вытяги благополучно обнулили и вместо 2500 грн РЛ я получаю МИНУС 5000 грн. 06.08.15 мне в вытяг подтянули 24 строку из ИЮНЬСКОЙ декларации и РЛ стал плюс 2000 грн. Но так как за июль месяц мне нужно было на тот момент зарегистрировать НН на 7000 грн., я пополняю спесчет на 5000 и во второй графе вытяга получилась цифра которая меня интересовала. Пробую регистрировать, ничего не получается, ответ «Документ не може бути приянитий-Зверніться до ДПІ за місцем реєстрації». Причем, пополнение РЛ в виде поступающего кредита от поставщиков за июль месяц ситуацию не меняют.
Попробывал зарегить НН за август месяц и все получилось!!!. Задаю сразу вопрос фискалам и в Пульс податковой, как такое может быть- ответ по сей день так и не получил. Ломал голову я ломал, пока не закинул на спец счет лишних 500 грн. (РЛ стал 7500) и происходит чудо, я регистрирую НН на 400 грн НДСа за июль месяц. Почему только на 400, потому что 100 грн пошло на регистрацию авгрустовской НН. На следующий день я дослал на счет еще 1200 грн для пробы и вуалая получается зарегить еще НН ровно на эти 1200 грн. Причем утром пополняю, в обед сумма пополнения уже видна в вытяге, а зарегистрировать дают только после 18-00 вечера.
12.08.15 я добросил нужную сумму на спецсчет но они зачислились только после 19-00 . И зарегистровать НН я сомог только после 14-00 13.08.2015 .
После регистрации июльских НН , я уже спокойно зарегистрировал августовские НН из оставшегося лимита.
Итог: в первой графе вытяга у меня нарисовалась теперь сумма , которой мне хватит для уплаты в бюджет налога по НДС на очень долгое время.
Вот что за хрень происходит в нашей стране?
Quote
Dsdfgh
Quote
Aneta
коштів достатньо а податкова накладна відхиляється . В графі ПРИЧИНА Зверніться по місцю реєстрації По місцю реєстрації ніхто нічого не знає.

Друзья, обращаюсь к тем у кого не регистрируются НН за июль месяц при положительном лимите, а за август спокойно регистрируются. Я могу предположить, что за ИЮНЬ месяц вы подали минусовую декларацию и ваш «регистрационный лимит -дале РЛ » на данный момент полностью сформирован за счет 24 строки этой декларации.. И наши «доблесные» фискалы на программном уровне не дают воспользоваться этим лимитом для регистрации июльских накладных, вынуждая вас пополнять РЛ через спецсчет НДС.
Почему я решил что это именно так, расскажу на своем примере:
За ИЮНЬ месяц мы подали минусовую декларацию , где в 24 строке красовалась цифра 7000 грн. ! 22.07.15 я обнаруживаю, что я не могу зарегистрировать НН на 83 грн НДС при том, что Регистрационный лимит на тот момент у меня было 2500 грн. В Квитанции к НН такой ответ- «Документ не може бути приянитий-Зверніться до ДПІ за місцем реєстрації» . По месту регистрации , меня культурно посылают (типа у нас все нормально, стан нулевой и договор на электронное обслуживание работает) и советуют, обратиться в «Пульс Податкової» что я и делаю в тот же день. С 22.07.2015 года по сегодняшний день 14.08.15 я вменяемый ответ так и не получил на вопрос, почему я не мог зарегистрировать НН накладные.
03.08.15 наши вытяги благополучно обнулили и вместо 2500 грн РЛ я получаю МИНУС 5000 грн. 06.08.15 мне в вытяг подтянули 24 строку из ИЮНЬСКОЙ декларации и РЛ стал плюс 2000 грн. Но так как за июль месяц мне нужно было на тот момент зарегистрировать НН на 7000 грн., я пополняю спесчет на 5000 и во второй графе вытяга получилась цифра которая меня интересовала. Пробую регистрировать, ничего не получается, ответ «Документ не може бути приянитий-Зверніться до ДПІ за місцем реєстрації». Причем, пополнение РЛ в виде поступающего кредита от поставщиков за июль месяц ситуацию не меняют.
Попробывал зарегить НН за август месяц и все получилось!!!. Задаю сразу вопрос фискалам и в Пульс податковой, как такое может быть- ответ по сей день так и не получил. Ломал голову я ломал, пока не закинул на спец счет лишних 500 грн. (РЛ стал 7500) и происходит чудо, я регистрирую НН на 400 грн НДСа за июль месяц. Почему только на 400, потому что 100 грн пошло на регистрацию авгрустовской НН. На следующий день я дослал на счет еще 1200 грн для пробы и вуалая получается зарегить еще НН ровно на эти 1200 грн. Причем утром пополняю, в обед сумма пополнения уже видна в вытяге, а зарегистрировать дают только после 18-00 вечера.
12.08.15 я добросил нужную сумму на спецсчет но они зачислились только после 19-00 . И зарегистровать НН я сомог только после 14-00 13.08.2015 .
После регистрации июльских НН , я уже спокойно зарегистрировал августовские НН из оставшегося лимита.
Итог: в первой графе вытяга у меня нарисовалась теперь сумма , которой мне хватит для уплаты в бюджет налога по НДС на очень долгое время.
Вот что за хрень происходит в нашей стране?

Во придумали коррупционную машину!!!!! Такого рэкета на государственном уровне история наверное еще не знает. Разве что в средние века
у меня за июнь была дека к уплате. переносить нечего из 24 строки. мне нужно зарегить нн на 25 тыс ндса. в строке 2 витяга 26 тыс и все равно я не могу ее зарегистрировать. а платить 25 штук не очень приятная перспектива.
Щось упустила цей момент...
РК, виписаний після 01.07.2015 до ПН 2014 року тепер же змінює реєстраційну суму?
Quote
Wapche
у меня за июнь была дека к уплате. переносить нечего из 24 строки. мне нужно зарегить нн на 25 тыс ндса. в строке 2 витяга 26 тыс и все равно я не могу ее зарегистрировать. а платить 25 штук не очень приятная перспектива.
За какой месяц не можете зарегить НН на 25 тыс НДСа?
Всем привет!
Я правильно понимаю, что НН созданные 06.08.2015г. должны быть зарегистрированы до 31.08.2015г.?
Quote
Dsdfgh
Вот что за хрень происходит в нашей стране?

с удовольствием бы повесила этих хренотворцев на столбах ((

спасибо интересная информация я как то на регистрации НН не обратила внимания, затягивать не буду
угу...



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!
Quote
faeton-2000
Всем привет!
Я правильно понимаю, что НН созданные 06.08.2015г. должны быть зарегистрированы до 31.08.2015г.?

та да, но как оно буде на самом деле ?
Quote
buh-psf
Quote
faeton-2000
Всем привет!
Я правильно понимаю, что НН созданные 06.08.2015г. должны быть зарегистрированы до 31.08.2015г.?

та да, но как оно буде на самом деле ?


Спасибки. . . а то в голове уже такая каша(!). . .
Там кстати 1С планирует выпуск обновлений:

Фирма 1С информирует о планирующемся выпуске обновлений для конфигураций:

Управление торговым предприятием для Украины, редакция 1.2

Информация о планируемом релизе
Номер версии 1.2.32
Ориентировочная дата выхода 18.08.15

В релизе планируется:

- начисление налогового кредита в полном объеме и налоговых обязательств при приобретении для необлагаемых (частично облагаемых) операций начиная с 01.07.2015 в соответствии с ЗУ от 28.12.2014 № 71-VІІІ.
- формирование сводной Налоговой накладной на условную продажу в соответствии с ЗУ от 16.07.2015 № 643-VІІІ и письмом ДФСУ от 07.08.2015 №29163/7/99-99-19-03-02-17.
- заполнение раздела 2 Декларации по НДС за июль 2015 г. в соотвествии с письмом ДФСУ от 07.08.2015 №29168/7/99-99-19-03-02-17.
- включение Приложения 2 к Налоговой накладной в Декларацию по НДС в периоде, в котором Приложение 2 было зарегистрировано в ЕРНН контрагентом, в соответствии с ЗУ от 16.07.2015 № 643-VІІІ.

Информация о планируемом релизе является предварительной. В дальнейшем информация может уточняться и изменяться.

Фирма 1С информирует о планирующемся выпуске обновлений для конфигураций:

Управление торговым предприятием для Украины, редакция 1.2

Информация о планируемом релизе
Номер версии 1.2.32
Ориентировочная дата выхода 18.08.15

В релизе планируется:

- начисление налогового кредита в полном объеме и налоговых обязательств при приобретении для необлагаемых (частично облагаемых) операций начиная с 01.07.2015 в соответствии с ЗУ от 28.12.2014 № 71-VІІІ.
- формирование сводной Налоговой накладной на условную продажу в соответствии с ЗУ от 16.07.2015 № 643-VІІІ и письмом ДФСУ от 07.08.2015 №29163/7/99-99-19-03-02-17.
- заполнение раздела 2 Декларации по НДС за июль 2015 г. в соотвествии с письмом ДФСУ от 07.08.2015 №29168/7/99-99-19-03-02-17.
- включение Приложения 2 к Налоговой накладной в Декларацию по НДС в периоде, в котором Приложение 2 было зарегистрировано в ЕРНН контрагентом, в соответствии с ЗУ от 16.07.2015 № 643-VІІІ.

Информация о планируемом релизе является предварительной. В дальнейшем информация может уточняться и изменяться.

Бухгалтерия для Украины, редакция 1.2

Информация о планируемом релизе:

Номер версии 1.2.32
Ориентировочная дата выхода 18.08.15

В релизе планируется:

- начисление налогового кредита в полном объеме и налоговых обязательств при приобретении для необлагаемых (частично облагаемых) операций начиная с 01.07.2015 в соответствии с ЗУ от 28.12.2014 № 71-VІІІ.
- формирование сводной Налоговой накладной на условную продажу в соответствии с ЗУ от 16.07.2015 № 643-VІІІ и письмом ДФСУ от 07.08.2015 №29163/7/99-99-19-03-02-17.
- заполнение раздела 2 Декларации по НДС за июль 2015 г. в соответствии с письмом ДФСУ от 07.08.2015 №29168/7/99-99-19-03-02-17.
- включение Приложения 2 к Налоговой накладной в Декларацию по НДС в периоде, в котором Приложение 2 было зарегистрировано в ЕРНН контрагентом, в соответствии с ЗУ от 16.07.2015 № 643-VІІІ.

[faeton-2000.com.ua]
Quote
Wapche
за июль
Вот и посоветовать ничего не могу. У меня ситуация то немного другая. Ноги росли от минусовой декларации за июнь. Попробуйте за август любую НН зарегить, если есть конечно что регистрировать. Если пройдет, тогда уже будем думать, что дальше делать.
Quote
faeton-2000
Quote
buh-psf
Quote
faeton-2000
Всем привет!
Я правильно понимаю, что НН созданные 06.08.2015г. должны быть зарегистрированы до 31.08.2015г.?

та да, но как оно буде на самом деле ?


Спасибки. . . а то в голове уже такая каша(!). . .

коллеги, а если налоговые, ну например от той же даты 26.08.15, я не зарегистрирую до 31.08.15 а зарегистрирую нуу, например 02.09.15:
1. штрафа ж не будет?
2. эту налоговую мой клиент сможет включить только в сентябре в сентябрьскую декларацию, правильно?
Quote
buh-psf
Quote
faeton-2000
Quote
buh-psf
Quote
faeton-2000
Всем привет!
Я правильно понимаю, что НН созданные 06.08.2015г. должны быть зарегистрированы до 31.08.2015г.?

та да, но как оно буде на самом деле ?


Спасибки. . . а то в голове уже такая каша(!). . .

коллеги, а если налоговые, ну например от той же даты 26.08.15, я не зарегистрирую до 31.08.15 а зарегистрирую нуу, например 02.09.15:
1. штрафа ж не будет?
2. эту налоговую мой клиент сможет включить только в сентябре в сентябрьскую декларацию, правильно?

коллеги, а если налоговые, ну например от той же даты 06.08.15, я не зарегистрирую до 31.08.15 а зарегистрирую нуу, например 02.09.15:
1. штрафа ж не будет?
2. эту налоговую мой клиент сможет включить только в сентябре в сентябрьскую декларацию, правильно?
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Сторінка 1 з 34    Сторінки: 1234567891011НаступнаОстання
Вибачте, тільки зареєстровані користувачі можуть писати в цьому форумі.

Авторизуватись



Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень.
Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.

© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua





0.00058599999999998