Виникла наступна ситуація - бухгалтер початківець наших постачальників зареєструвала податкову накладну, в якій помилки були в кожній стрічці, включаючи суму (я таке взагалі перший раз бачила), вирішили зробити РК до цієї податкової з причиною - невірно складена ПН і зареєструвати правильну (яку зробила їй вже я сама)
чи потрібно мені включати в декларацію невірно складену ПН та РК до неї? є десь офіційні роз'яснення з цього приводу?