Головна порталу Дт-Кт  
Головна ДКНовиниПублікації ДКПередплатаДовідникиБланки, формиКонсультаціїДокументи


Розширений пошук по форуму

Корректировка к НН. Подскажите, пожалуйста!!!

Відправлено користувачем Alice033 
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, поставщик или покупатель должен зарегистрировать корректировку (составленную по причине возврата товара) к налоговой накладной, освобожденной от НДС?
И какие сейчас действуют сроки регистрации, 15 дней или продлили, как для НН?
Quote
Alice033
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, поставщик или покупатель должен зарегистрировать корректировку (составленную по причине возврата товара) к налоговой накладной, освобожденной от НДС?
И какие сейчас действуют сроки регистрации, 15 дней или продлили, как для НН?

Поставщик делает корректировку и отправляет ее покупателю на подпись и регистрацию,сроки как для НН
Добрый день! Подскажите пожалуйста!!!!!
Сегодня нам вернули товар, выписали нам расходную накладную(возврат) и письмо о возврате денег.
Я выписала РК к налоговой накладной, вернула им деньги.
Вопрос в том по какой цене товар ляжет обратно на склад? Опять по цене закупки или по той цене по которой нам его вернули? Очень надо- помогите!!!


по поводу сроков .. многие бух.издания рекомендуют регистрировать РК в течение 15 дней...так как в последних изменениях (№643-VIII от 16.07.15 г.) речь шла о продлении сроков регистрации лишь налоговых накладных
Quote
Oksana
по поводу сроков .. многие бух.издания рекомендуют регистрировать РК в течение 15 дней...так как в последних изменениях (№643-VIII от 16.07.15 г.) речь шла о продлении сроков регистрации лишь налоговых накладных

А і правда... капєц які "грамотні" наші законотворці...yawning smiley



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!
Quote
040404
Добрый день! Подскажите пожалуйста!!!!!
Сегодня нам вернули товар, выписали нам расходную накладную(возврат) и письмо о возврате денег.
Я выписала РК к налоговой накладной, вернула им деньги.
Вопрос в том по какой цене товар ляжет обратно на склад? Опять по цене закупки или по той цене по которой нам его вернули? Очень надо- помогите!!!

Помогите кто может!
по сути, при возврате делаются обратные проводки. Т.е. если до продажи товары числились по цене закупки, то и после возврата будет та же ситуация. Просто при возврате будет сторно наценки.

======================================================================
Все вышеуказанное строго мое ИМХО!
Quote
Ляля - Оля
по сути, при возврате делаются обратные проводки. Т.е. если до продажи товары числились по цене закупки, то и после возврата будет та же ситуация. Просто при возврате будет сторно наценки.

А как это правильно проводками сделать?
ну вот какие проводки были про продаже - вот такие же, но с минусом...

======================================================================
Все вышеуказанное строго мое ИМХО!
Quote
Ляля - Оля
ну вот какие проводки были про продаже - вот такие же, но с минусом...

Это я понимаю. Вот только 281счет как-то напрягает. Продали мы товар в июле, сегодня он к нам вернулся и что-то ну никак не могу сообразить как его на склад вернуть по цене закупки. Обычно у нас возвраты всегда в один период были, а такая ситуация впервые.
В июле была проводка дт 902 кт 281, при возврате будет то же, но с минусом, вот он и вернется на склад.
Підкажіть будь-ласка, хто повинен реєструвати розрахунок коригування до податкової накладної за січень 2015 р (розрахунок на зменшення податкового зобовязання) покупець чи постачальник? Покупець не хоче реєструвати вказуючи, що такі розрахунки реєструє постачальник, а я не можу зареєструвати (в системі Медок активна лише опція відправити покупцю), дзвонили в податкову консультацію - сказали, що врегульовані лише питання щодо реєстрації розрахунків коригування до податкових накладних, які складені з лютого 2015р або до січня 2015, відповідь на дане питання в Базі знань - відсутня.
все РК к НН до 01.02.15 регистрирует поставщик

Розрахунки коригування, що складаються до усіх податкових накладних, які були складені до 01 лютого 2015 року, а також розрахунки коригування до податкових накладних, які не видаються отримувачу (покупцю) - платнику податку (за наявності законодавчих підстав для складання таких розрахунків коригування), підлягають реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних постачальником (продавцем).

======================================================================
Все вышеуказанное строго мое ИМХО!
вчера задала вопрос разработчикам Сонаты относительно регистрации корректировок на минус к НН до 01.02.15.:

"Будь ласка, зараз виникла необхідність зареєструвати розрахунок коригування на зменшення до податкової накладної, складеної у січні 2015 року. Хто має це зробити, покупець чи продавець? адже з п.192.1 ПКУ можна зрозуміти, що все ж таки продавець... чи існує в такому разі інший, альтернативний порядок підписання та шифрування такого розрахунку? скільки комплектів підписів на нього накладається, також два (продавця та покупця) чи можливі інші варіанти?"

вот, что ответили:

"Можу сказати, що з технічної точки зору - тільки покупець. Тому що інакше шлюз не прийме такий РК і зажадає два комплекти підписів. Принаймні нещодавно так було, але ви можете спробувати зробити це і зараз".
Выписываю РК на минус к НН за 2013 год, ее должен зарегистрировать покупатель. В 1с 8 поле "Регистрируется в ЕРНН покупателем" не активно. Как настроить? Подскажите пжл. Спасибо.
старые налоговые регит продавец.
только не забудьте сначала зарегить саму НН.
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Вибачте, тільки зареєстровані користувачі можуть писати в цьому форумі.

Авторизуватись



Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень.
Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.

© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua





0.000664