Податкову накладну за 12.08 реєструємо 18.09 ( Із запізненням). Не підскажете в якій декларації її відобразити - за серпень місяць чи вже показати в декларації за вересень? Дуже бякую!
Свою ПН відображаєте в серпневій декларації з ПДВ (навіть якщо вона зареєстрована з запізненням), а ваш контрагент може відобразити цю ПН лише в вересневій декларації (в місяць реєстрації).
Постачальник зареєстрував податкові за серпень 18 вересня, то я їх маю включити в декларацію за вересень? Чи зараз подати декларацію без них, а взавтра уточнюючу.
Quote Vita_74 Постачальник зареєстрував податкові за серпень 18 вересня, то я їх маю включити в декларацію за вересень? Чи зараз подати декларацію без них, а взавтра уточнюючу.
Сегодня - последний день подачи Деки за серпень.Деку за вересень будем подавать в жовтне.
Quote Vita_74 Постачальник зареєстрував податкові за серпень 18 вересня, то я їх маю включити в декларацію за вересень? Чи зараз подати декларацію без них, а взавтра уточнюючу.
Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень. Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.