Только недавно начали работать с НДС, опыта совсем мало, прошу помочь разобраться в такой ситуации:
По итогам июня у нас был НДС к уплате, буквально на прошлой неделе я получаю корректировки от поставщика датированные 30м июня на июньские НН (я не знаю почему раньше они не выгружались в программу). Эти корректировки я зарегистрировала сентябрем, но как мне быть дальше? В налоговой сказали, что подадите за сентябрь декларацию с указанием в 16 строке суммы корректировок, штрафа за несвоевременную регистрацию не будет, знакомый бухгалтер говорит, что надо подавать уточняющую за июнь. В общем ничего не понятно...
___________________________________________________________
"Дебет с кредитом не сходится, а человек с человеком всегда сойдется."