Подскажите пожалуйста, такая ситуация.
Оплату от физ.лица за импортный товар получили 10 сентября. Поставить товар и зарегистрировать НН должны до 30 сентября.
Расчет для себя был такой, получим НДС по растаможке - он упадет на спец.счет и тогда зарегистрируем НН.
Но получается что растаможивание товара будет 2 октября.
Что можно сделать что бы не платить сумму НДС на спец счет? Если нарушить сроки регистрации НН и зарегистрировать когда растаможемся, чем это грозит? Какие штрафы?
И потом при подаче декларации по НДС все равно вылезит эта сумма НДС к уплате, но она же спишется с спец счета на котором уже будут деньги (НДС с растаможки) или нет?