Головна порталу Дт-Кт  
Головна ДКНовиниПублікації ДКПередплатаДовідникиБланки, формиКонсультаціїДокументи


Розширений пошук по форуму

Расчет больничного 2015-2016гг

Відправлено користувачем LenaShax 
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Сторінка 1 з 3    Сторінки: 123Наступна
Помогите пож.
Работник принес больничный лист с 12.12.2015 по 08.01.2016. Как рассчитать правильно?
с 12.12.2015 по 31.12.2015 - удержания - 2% пенсион, 1,5%-военный и 15%- подоходный
начисления 33,2%-есв
с 01.01.2016 по 08.01.2016- удержания - пенсион нет, 1,5%-военный и 18%- подоходный
начисления 22.0%-есв
Начала сомневаться, он ведь принес мне его 12.01.2016г. Наверно все таки надо применять новые ставки
удержания - пенсион нет, 1,5%-военный и 18%- подоходный
начисления 22.0%-есв

Помогите пож!??!!


период до 01.01.2016 вы рассчитываете по-старому, с 01.01-по новому, я так считаю

______________________________________________________________________________________
Править — бессмыленно, а управлять — мудро. Пра­вят, следовательно, потому, что не умеют управлять.
тоже такая ситуация, почитала литературу и пришла к выводу, что
1. ПДФО считаем по периодам соответсвенно за 2015 год ставка 15/20 % за 16 год - 18%
2. ЕСВ удержываем по-новому, т.е. с б/л ЕСВ нету будь то за 2015 г или 16 г, и начисление по-новому - ставка 22 % ,если это не инвалид
3. ВС без изменений- 1,5 %
[zir.sfs.gov.ua]
Питання
За якою ставкою ПДФО оподатковуються суми лікарняних, нарахованих та виплачених в січні 2016 року, але за період 2015 року, та суми відпускних, нарахованих та виплачених в грудні 2015 року за період січня 2016 року?
Відповідь
Коротка:
Суми лікарняних, нарахованих і виплачених у січні 2016 року за місяці 2015 року, включаються при перерахунку до загального оподатковуваного доходу відповідних податкових періодів (місяців) 2015 року та оподатковуються за ставками, які діяли до 01.01.2016, тобто 15 відс. (20 відс.).
Разом з тим, суми відпускних, нарахованих та виплачених у грудні місяці 2015 року за січень 2016 року, відносяться податковим агентом до загального оподатковуваного доходу січня місяця та оподатковуються за ставкою 18 відсотків.
Коллеги, давно не рассчитывала больничных, поэтому хочу уточнить :
Больничный весь в 2016 году.
1) Первые 5 календ. дней за счёт предприятия:
Начисляем ЕСВ 22%
Удерживаем ПДФО 18%
Удерживаем ВЗ 1,5%
Всё платим со своего основного р/счёта туда же, куда и "зарплатные" податки
2) За счёт ФСС
Начисляем ЕСВ 22% , платим со своего основного р/счёта
Удерживаем ПДФО 18%, платим со спецсчёта, когда придут соцстраховские деньги
Удерживаем ВЗ 1,5%, платим со спецсчёта, когда придут соцстраховские деньги
Если начисляю февралём, а деньги не придут до 20-го марта, плачУ всё с основного счёта, а когда деньги придут - плачУ ещё раз со спецсчёта ( в день выплаты больничного ) , и в будущем учту образовавшуюся переплату.

Правильно ?eye rolling smiley
Спасибки!smiling smiley
А то всё меняют, упрощают, пАкрАщуют......голова крУгом...angry smiley
Что верно? ЕСВ за счет бюджета с больничных в 2016
ЕСВ за счет бюджета с больничных в 2016 - МОЖНО с этого момента по подробнее, что-то наверное не так прочитала, спасибо, если ответите smiling smiley
ЄСВ з лікарняного за рахунок фонду я оплачую з власного рахунку, вірно?
Больничный весь в 2016 году.
1) Первые 5 календ. дней за счёт предприятия:
Начисляем ЕСВ 22%
Удерживаем ПДФО 18%
Удерживаем ВЗ 1,5%
Всё платим со своего основного р/счёта туда же, куда и "зарплатные" податки
2) За счёт ФСС
Начисляем ЕСВ 22% , платим со своего основного р/счёта
Удерживаем ПДФО 18%, платим со спецсчёта, когда придут соцстраховские деньги
Удерживаем ВЗ 1,5%, платим со спецсчёта, когда придут соцстраховские деньги

А можна ось так зробити???: - заплатити всі утримання з власного рахунку, виплатити свої лікарняні за вирахуванням всіх утримань (і своїх і соцстраховських), а потім всю суму, отриману від соцстраху, уже не зменшувати на ПДФО та ВЗ, а повністю віддати співробітнику???
Quote
ksikosha
Больничный весь в 2016 году.
1) Первые 5 календ. дней за счёт предприятия:
Начисляем ЕСВ 22%
Удерживаем ПДФО 18%
Удерживаем ВЗ 1,5%
Всё платим со своего основного р/счёта туда же, куда и "зарплатные" податки
2) За счёт ФСС
Начисляем ЕСВ 22% , платим со своего основного р/счёта
Удерживаем ПДФО 18%, платим со спецсчёта, когда придут соцстраховские деньги
Удерживаем ВЗ 1,5%, платим со спецсчёта, когда придут соцстраховские деньги

А можна ось так зробити???: - заплатити всі утримання з власного рахунку, виплатити свої лікарняні за вирахуванням всіх утримань (і своїх і соцстраховських), а потім всю суму, отриману від соцстраху, уже не зменшувати на ПДФО та ВЗ, а повністю віддати співробітнику???
Но ведь в Заявке-розрахунке Вы указываете грязную сумму, т.е. там сидят ПДФО и ВЗ с соцстраховской суммы больничных !!!!!!!!
Получается, Вы переплатите сотруднику.....
А что Вас напрягает? Почему не сделать так, как положено ?eye rolling smiley
Quote
nikon
Quote
ksikosha
Больничный весь в 2016 году.
1) Первые 5 календ. дней за счёт предприятия:
Начисляем ЕСВ 22%
Удерживаем ПДФО 18%
Удерживаем ВЗ 1,5%
Всё платим со своего основного р/счёта туда же, куда и "зарплатные" податки
2) За счёт ФСС
Начисляем ЕСВ 22% , платим со своего основного р/счёта
Удерживаем ПДФО 18%, платим со спецсчёта, когда придут соцстраховские деньги
Удерживаем ВЗ 1,5%, платим со спецсчёта, когда придут соцстраховские деньги
так и банк может не пропустить.


А можна ось так зробити???: - заплатити всі утримання з власного рахунку, виплатити свої лікарняні за вирахуванням всіх утримань (і своїх і соцстраховських), а потім всю суму, отриману від соцстраху, уже не зменшувати на ПДФО та ВЗ, а повністю віддати співробітнику???
Но ведь в Заявке-розрахунке Вы указываете грязную сумму, т.е. там сидят ПДФО и ВЗ с соцстраховской суммы больничных !!!!!!!!
Получается, Вы переплатите сотруднику.....
А что Вас напрягает? Почему не сделать так, как положено ?eye rolling smiley
Та ні, не напрягає нічого, я просто як варіант запитую - співробітнику ми не переплатимо- адже ми своїх лікарняних виплатимо менше за рахунок утримань і своїх і соцстраховських. А перекриємо соцстраховською сумою. І загальна сума по бухобліку і утримань і виплат буде вірною. Просто мороки менше - один раз платіжки робитиspinning smiley sticking its tongue out
Так вам нецільові виплати бюджетних коштів
ще можуть приписать - нашо воно вам треба?!?!?!
Робіть як полагаєцця і спатимете спокійно...



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!
Та ото ж ..... Ми повинні робити все вірно, це їм уродам все можнаmoody smiley
Всем доброго утра.
А порядок расчета больничных не поменялся ? За 12 месяцев (Зарплата +отпускные - больничные прошлыхпериодов) : 355 ? А то у меня в насчет январь 2016 не подтягивается ?
А допоможіть ще по ПДФО з лікарняних:
за рахунок підприємства (5 днів) нараховано 432,90
за рахунок ФСС (7 днів) нараховано 606,06
Разом 1038,96.
Якщо проводжу в 1С нарахування одним документом - утримується ПДФО з загальної суми (1038,96) - 62,99
Якщо кожна сума окремо ( щоб знать скільки з якого нарахування перерахувати ПДФО) - то ПДФО взагалі не нараховується. Начеб-то все вірно - ПСП 689.00, а суми менші за цю пільгу. Що робити???
Quote
Виктория
Всем доброго утра.
А порядок расчета больничных не поменялся ? За 12 месяцев (Зарплата +отпускные - больничные прошлыхпериодов) : 355 ? А то у меня в насчет январь 2016 не подтягивается ?
365 дн. нерабочие не исключаем
Будь ласка підкажіть, я вже нічого не розумію angry smiley

ЄСВ нараховані на суму лікарняних отриманих від соцстраху сплачувати з власного рахунку чи з спец?
З власного, зі спец рахунка тільки ПДФО та військовий, а залишок на видачу
Добрий вечір. Підкажіть будь-ласка. Чи правильно беру розрахунковий період по лікарняному? Працівник був прийнятий 01.09.2014 і звільнений 15.09.2015. Потім знову прийнятий на роботу 24.11.2015. Лікарняний лист від 31.01.2016. Розрахунковий період працівника буде з 01.12.2015 по 01.01.2016?
Фонд надав роз'яснення для мого випадку-розрахунковий період з 01.12.2015 по 01.01.2016
Может кто подскажет, в октябре отправила сотрудницу в декретный отпуск до марта 2016.
Отчёт по есв со всеми начислениями был сдан за октябрь2015-февраль 2016 в ноябре. Как быть с начисленным есв сейчас за январь, февраль 2016? Может надо пересчитать по ставке 22%? Кто сталкивался?
Люди, куда пропали?
Добрый день! Сотрудник принес больничные листы:
- первый с 09.02.16 по 12.02.16 и стати до роботи з 13.02.16р.
- второй с18.02.2016 и продовжує хворіти
мои действия:
1. Открыть спец. счет ( только не совсем могу понять как и где его отрыть)
2. по первому мы начисляем ему больничные за счет предприятия. а по втором: 5 календарных за наш счет - остальные за счет фонда. А когда надо подавать заяву-розрахунк про нараховані застрахованим особам суми матеріального забезпечення за їх видами. Есть ли какие-то сроки по подаче? и как быть с зарплатой за февраль: можно ли заплатить с своего расчетного счета все налоги,так как я точно уже не успею открыть этот спец.счет. Вообщем в голове каша и одни вопросы, больничный я только увидела и никогда с ним не сталкивалась. Помогите, пожалуйста!!!!!hot smiley
1. Для открытия спецсчета обратитесь в свой банк, они все расскажут.
2. По дням больничных правильно. Заяву розрахунок нужно подать в течение 10 дней после получения больничного бухгалтерией. Зарплату за февраль платите как обычно, без учета больничного, а больничный начислите уже мартом и покажете в мартовском отчете по ЕСВ. Спецсчет открывают очень быстро, все успеете.
Спец.счет открывают обычно в том же банке, что и основной счет.

По первому больн.листу все так, как Вы написали.
По второму: заява-розрахунок подается после получения Вами больн.листа. Сроков нет, в пределах разумного (т.е. если Вы не через год соберетесь ее подавать). Если Вы включите этот больн.лист в февраль, то надо будет уплатить все налоги в соотв. сроки. А потом, когда придут деньги на спецсчет, при выплате работнику суммы пособия надо будет со спецсчета заплатить опять НДФЛ и воен.сбор, а образовавшуюся переплату учесть при последующих перечислениях налогов с зарплаты. Хотя у нас банк не возражает против перечисления всей полученной суммы пособия на текущий счет, а оттуда уже - перечислять налоги и выплачивать пособие. Но есть мнение, что так не соблюдается целевое назначение полученных средств, и все выплаты и оплаты надо делать со спецсчета. В соцстрахе мне однозначного ответа не дали (сказали: "Почитайте Порядок финансирования страхователей", я там ничего по поводу "с какого счета выплачивать" не нашла).
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Сторінка 1 з 3    Сторінки: 123Наступна
Вибачте, тільки зареєстровані користувачі можуть писати в цьому форумі.

Авторизуватись



Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень.
Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.

© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua





0.000803