Один контрагент зарегил на нас НН, ошибочная, у нас никаких взаиморасчетов не было. Сумма огромная. Корректировку мы согласовали. Надо ли нам включать НН и корректировку в деку?
И вопрос №2. А если бы тот контраент не нашел нас? Как быть в такой ситуации? Тоесть, предприятие зарегило НН на ЮЛ, которое на рабочее (например), есть ли возможность вернуть свой НДС?
Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень. Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.