Головна порталу Дт-Кт  
Головна ДКНовиниПублікації ДКПередплатаДовідникиБланки, формиКонсультаціїДокументи


Розширений пошук по форуму

Безоплатная передача товара не в хоздетельности и НДС дважды: есть ли логика?

Відправлено користувачем Котег :-) 
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Сторінка 2 з 2    Сторінки: Попередні12
Не выкручивайтесь smiling smiley а всем последователям фискальной позиции теперь должно быть стыдно smoking smiley
Quote
Котег :-)
Не выкручивайтесь smiling smiley а всем последователям фискальной позиции теперь должно быть стыдно smoking smiley
ниче подобного. при хоздеятельности не работает норма 198,5, поэтому один раз НО

======================================================================
Все вышеуказанное строго мое ИМХО!
Леша
вот смотри
мы купили комп для другой фирмы за 2400 грн.
раньше, когда в кредит не ставили этот НДС, комп шел нам на баланс по стоимости 2400, в момент передачи мы сверху накручивали 20%, т.е. 480 грн, итого потери предприятия 2880 грн.
сейчас, мы ставим в кредит 400 грн при покупке, комп идет на баланс за 2000 грн.
при передаче, я восстанавливаю НДС 400 грн, плюс накручиваю 480 грн. на стоимость 2400,00 грн, потери предприятия 2880,00 грн.
скажи мне пожалуйста, где здесь два раза НДС? плюс есть мнение, что надо накручивать на 2000 тысячи, но у нас не существеннные суммы.


В критической ситуации вы не подниметесь до уровня своих ожиданий, а упадете до уровня своей подготовки (с)


Два раза - самые настоящие, потому что выше предлагалось выписать два раза налоговую накладную.
Юля, в данном вопросе твоя ошибка в том, что ты равняешься на то, как было раньше. А надо равняться на закон, как ты правильно сама говорила. Законом сейчас это не предусмотрено. Они же предусмотрели, что все идет в кредит, вот и все.
Quote
Ляля - Оля
Quote
Котег :-)
Не выкручивайтесь smiling smiley а всем последователям фискальной позиции теперь должно быть стыдно smoking smiley
ниче подобного. при хоздеятельности не работает норма 198,5, поэтому один раз НО
это итак было понятно. безоплатная передача и хоздеятельность только у благотворительной организации возможна
Quote
Котег :-)
Два раза - самые настоящие, потому что выше предлагалось выписать два раза налоговую накладную.
Юля, в данном вопросе твоя ошибка в том, что ты равняешься на то, как было раньше. А надо равняться на закон, как ты правильно сама говорила. Законом сейчас это не предусмотрено. Они же предусмотрели, что все идет в кредит, вот и все.
а для чего тогда 198,5 по нехоздеятельности???
два раза - если товар приобрели, отнесли НДС на НК, но товар используется в нехоздеятельности, начислили НО по 198,5. А потмо взяли и отадли этот товар даром. Тут НО по "продаже" ... ченеясно... smiling smiley
а при рекламе первый НО по 198,5 отваливается сам собой.

======================================================================
Все вышеуказанное строго мое ИМХО!
и что?
по закону
1. Если не хоздеятельность, мы восстанавливаем НДС
2. Если бесплатная передача, мы начисляем НДС

например, купили холодильник для опытов технологов, через год поставили его в сауну, к примеру
в момент, когда поставили в сауну, восстановили НДС
еще черех полгода подарили его дворнику на юбилей, в момент когда подарили, начислили НДС по поставке

или мой пример
Купили комп у неплательщика НДС за 2400
через месяц подарили его, начислили НДС 480 грн.

что тебе не нравится?


В критической ситуации вы не подниметесь до уровня своих ожиданий, а упадете до уровня своей подготовки (с)
Оля, по рекламе нет, по рекламе восстанавливать НДС не надо


В критической ситуации вы не подниметесь до уровня своих ожиданий, а упадете до уровня своей подготовки (с)
Да это я на фразу "безоплатная передача и хоздеятельность только у благотворительной организации возможна"
Quote
Р.В.
и что?
по закону
1. Если не хоздеятельность, мы восстанавливаем НДС
2. Если бесплатная передача, мы начисляем НДС

например, купили холодильник для опытов технологов, через год поставили его в сауну, к примеру
в момент, когда поставили в сауну, восстановили НДС
еще черех полгода подарили его дворнику на юбилей, в момент когда подарили, начислили НДС по поставке

или мой пример
Купили комп у неплательщика НДС за 2400
через месяц подарили его, начислили НДС 480 грн.

что тебе не нравится?
нету понятия восстанавливаем НДС. оно существует только в наших представлениях, основанных на законодательстве, действовавшем ранее
что значит нету понятия?
а куда ты дел 198.5?


В критической ситуации вы не подниметесь до уровня своих ожиданий, а упадете до уровня своей подготовки (с)
198.5 это теперь обычная налогооблагаемая операция, а никакое не восстановление.
Quote
Котег :-)
198.5 это теперь обычная налогооблагаемая операция, а никакое не восстановление.
от любишь ты к словами цепляться.

======================================================================
Все вышеуказанное строго мое ИМХО!
если бы в этом пункте речь шла бы про поставку, то у тебя бы логика была
но там нет ни одного упоминания про поставку, только про нехоздеятельность
а кодекс разделяет понятия поставки и хозяйственной/не хозяйственной деятельности - смотри п.14.1.191 и п.14.3.36


В критической ситуации вы не подниметесь до уровня своих ожиданий, а упадете до уровня своей подготовки (с)
Приобретаем для детской онкобольницы основное средство, будем им передавать по акту как благотворительный взнос.

Получается эта операция освобождённая от НДС 197.1.15.
Какие НН мы должны выписать:
1. п.197.1.15. - отметка "Б/ПДВ" _ сами на себя _400000000_ тип 09 _ ставка 903 _ код льготы ?
+
2. п 198.5. - условная продажа с каким типом 15 или 16?

Получается в деке появиться стр.5 с Дод.6, а это значит нужно заполнить Дод.7 рассчитать коэф-т и распределять вх.НДС, ежемесячно выписывать компенсирующие НО (=объём поставок за месяц * коэффициент по необлагаемым операциям) ? ? ? ? ?
Добрый день!
Прошу помощи по благотворительности)
Наша фирма (ТОВ на общих осн.) купила ТМЦ (спортивную форму) и передала как благотворительность спортивной команде
ТМЦ покупали у ФОП (без НДС) на сумму 4000,00грн.
оформление:
1. приказ директора на приобретение формы в благотворительных целях;
2. проводки:
28.1 - 61.1
63.1 - 31.1
97.7 - 28.1
97.7 - 61.15 ( НДС 800,00грн.- налоговая накладная сами на себя код 15)
79.1 - 97.7

Все ли верно и достаточно?
Благодарю!
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Сторінка 2 з 2    Сторінки: Попередні12
Вибачте, тільки зареєстровані користувачі можуть писати в цьому форумі.

Авторизуватись



Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень.
Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.

© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua





0.00038899999999997