Головна порталу Дт-Кт  
Головна ДКНовиниПублікації ДКПередплатаДовідникиБланки, формиКонсультаціїДокументи


Розширений пошук по форуму

Додаток 2 к декл. по НДС

Відправлено користувачем cammomile 
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Подскажите, пож, если у меня возник отрицательный НДС в декабре и в январе тоже отрицательный, то додаток 2 я подаю начиная с января или мне надо было его подать еще в декабре?
Ну есть жеж большая тема. Зачем новые плодить?
В декабре додаток 2 не подавался, с января подается. Все остальное читайте здесь:[club.dtkt.com.ua], там уже 23 страницы наваяли.
Дали в свое базе ГНИ такое разъяснение (противоречащее названию колонки додатка)

Для відображення сум податку на додану вартість (далі – ПДВ), за рахунок яких сформовано від’ємне значення звітного (податкового) періоду, у колонці 2 додатка 2 до податкової декларації з ПДВ „Довідка про суму від’ємного значення звітного (податкового) періоду, яка зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (Д2)” слід зазначати індивідуальний податковий номер постачальника.
Повна:
Відповідно до ст. 198 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) податковий кредит звітного періоду складається з сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою п. 193.1 ст. 193 ПКУ, протягом такого звітного періоду у зв’язку з придбанням або виготовленням товарів (у тому числі при їх імпорті) та послуг.
У разі, якщо за результатами (податкового) періоду податковий кредит платника перевищує його податкові зобов’язання у платника формується від’ємне значення податку на додану вартість (далі – ПДВ) звітного (податкового) періоду, яке відповідно до п. 200.4 ст. 200 ПКУ може бути зараховане до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду.
Сума від’ємного значення, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду відображається у додатку 2 до податкової декларації з ПДВ „Довідка про суму від’ємного значення звітного (податкового) періоду, яка зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (Д2)”, порядок заповнення і подання якої затверджено наказом Міністерства фінансів України від 28 січня 2016 року № 21.
Отже, для відображення сум ПДВ, за рахунок яких сформовано від’ємне значення звітного (податкового) періоду, у колонці 2 додатка 2 до податкової декларації з ПДВ „Довідка про суму від’ємного значення звітного (податкового) періоду, яка зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (Д2)” слід зазначати індивідуальний податковий номер постачальника.


Я отправила с нашим ИНН. Менять не буду.
только что зашла в базу Миндоходов, это разъяснение не открывается, выдает ошибки. наверное корректируют, еще не вечер.
открывается нормально, только что смотрела. Пусть пишут, что хотят, ни им ни нам не привыкать.
На визитки - отреагировал Мин.фин, пока правда только в фейсбуке.
Хорошо бы оперативно бы отреагировали и на вольное трактовку от ДФС в части заполнения форм налоговой отчетности (дод.2)
Форму утверждал то Минфин, регистровал в Минюсте. Налогоплательщики заполняют форму исходя из названий граф, а то что ДФС мерещется или хочется видеть в этих графах, пусть сначала через Мин.фин проведут.
Quote
Tatyana_TAD
Я отправила с нашим ИНН. Менять не буду.
thumbs upthumbs upthumbs up Тоже менять не буду.
А как сейчас Вы заполняете дод. 2?

да так же, свой ИНН
Quote
Tatyana_TAD
да так же, свой ИНН
А Вы ежемесячно им письма пишете? Вам инспектор не названивает? А то мне вчера звонят с отдела возмещения НДС и начинают рассказывать, что я с января не правильно сдаю дод.2 так как указываю свой ИНН, а не в разрезе контрагентов. На что я ответила, с каких пор письма стали нормативно-правовыми документами и смысл дублировать дод.5 в дод.2 + у меня в одном месяце отрицательный остаток возник за счет возврата покупателя, так что мне туда его ИНН писать?!?!.

нет, мне не звонят smiling smiley
но у меня есть импорт, поэтому я не заморачиваюсь
Quote
Tatyana_TAD
нет, мне не звонят smiling smiley
но у меня есть импорт, поэтому я не заморачиваюсь
у меня тоже, но он, к сожалению, не ежемесячно, чтобы на него ссылаться.

А как они формулируют в запросах изменить ИНН или это просто телефонные разговоры? Я всегда отвечаю на любые телефонные обращения, что все отношения должны быть формализованы, пишете запрос, указывайте правильные ссылки на нормы НКУ - мы даем ответ, согласно законодательству. Сейчас уже даже не звонятsmiling smiley
Quote
Tatyana_TAD
А как они формулируют в запросах изменить ИНН или это просто телефонные разговоры? Я всегда отвечаю на любые телефонные обращения, что все отношения должны быть формализованы, пишете запрос, указывайте правильные ссылки на нормы НКУ - мы даем ответ, согласно законодательству. Сейчас уже даже не звонятsmiling smiley
Официальных запросов не было, только звонок после 18.00, после того как я начала задавать вопросы, сказала перезвоните мне завтра с утра, но не вижу смысла звонить, они значит не могут сделать порядок заполнения уже 5 месяцев, зато хотят что бы мы превратили дод.2 в ленты макулатуры.

Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Вибачте, тільки зареєстровані користувачі можуть писати в цьому форумі.

Авторизуватись



Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень.
Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.

© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua





0.00038300000000002