Головна порталу Дт-Кт  
Головна ДКНовиниПублікації ДКПередплатаДовідникиБланки, формиКонсультаціїДокументи


Розширений пошук по форуму

Нові звіти 1-РА та 1-РТ вже подаються за квітень!!!

Відправлено користувачем Vitohka 
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Сторінка 105 з 139    Сторінки: ПершаПопередні100101102103104105106107108109110НаступнаОстання
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста как выйти из ситуации. Формируя отчёт за сентябрь "нашлась" августовская накладная. Как её лучше показать приходом в сентябре с пояснение что накладную привезли в начале месяца за предыдущий месяц или увеличить сальдо на начало с тем же пояснением. Или может просто поставить приходом в сентябре без всяких пояснений чтоб не привлекать к себе внимания.
Quote
Mimoza50
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста как выйти из ситуации. Формируя отчёт за сентябрь "нашлась" августовская накладная. Как её лучше показать приходом в сентябре с пояснение что накладную привезли в начале месяца за предыдущий месяц или увеличить сальдо на начало с тем же пояснением. Или может просто поставить приходом в сентябре без всяких пояснений чтоб не привлекать к себе внимания.
я ставила приходом в текущий отчет................может и неправильно
Quote
buh!
Quote
Mimoza50
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста как выйти из ситуации. Формируя отчёт за сентябрь "нашлась" августовская накладная. Как её лучше показать приходом в сентябре с пояснение что накладную привезли в начале месяца за предыдущий месяц или увеличить сальдо на начало с тем же пояснением. Или может просто поставить приходом в сентябре без всяких пояснений чтоб не привлекать к себе внимания.
я ставила приходом в текущий отчет................может и неправильно

тут однозначної відповіді не може бути, кожен робить на свій розсуд. Бо досі ніяких офіційних роз'яснень по всіх спірних питаннях НЕМАЄ. Є тільки наші думки і роздуми, ось уже на 105 сторінках. Це стосується і виправлень помилок, і повернень, і кількості ліцензій....
І ВСІ ЗДАЮТЬ ЯК СОБІ САМІ ВИРІШИЛИ І ЧЕКАЮТЬ НА ВІДМІНУ ЦИХ ЗВІТІВ!!!!!!!!!


Quote
Vitohka
Quote
buh!
Quote
Mimoza50
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста как выйти из ситуации. Формируя отчёт за сентябрь "нашлась" августовская накладная. Как её лучше показать приходом в сентябре с пояснение что накладную привезли в начале месяца за предыдущий месяц или увеличить сальдо на начало с тем же пояснением. Или может просто поставить приходом в сентябре без всяких пояснений чтоб не привлекать к себе внимания.
я ставила приходом в текущий отчет................может и неправильно

тут однозначної відповіді не може бути, кожен робить на свій розсуд. Бо досі ніяких офіційних роз'яснень по всіх спірних питаннях НЕМАЄ. Є тільки наші думки і роздуми, ось уже на 105 сторінках. Це стосується і виправлень помилок, і повернень, і кількості ліцензій....
І ВСІ ЗДАЮТЬ ЯК СОБІ САМІ ВИРІШИЛИ І ЧЕКАЮТЬ НА ВІДМІНУ ЦИХ ЗВІТІВ!!!!!!!!!

Согласна с Вами, ситуации у всех разные, но может кто-то поделится своими мыслями как можно в объяснительной (если придется заполнять) написать почему накладная выписана 16.08, оплачена 29.08, а оприходована 01.09. Скажу на перёд, она была утеряна, а после найдена.
Доброе утро! Подскажите пожалуйста у кого была подобная ситуация: вернули поставщику товар за прошлые периоды ( январь, март, июнь...) при сверке оказалось, что поставщик отминусовал эти возвраты от прихода за сентябрь????вот не знаю, посоветуйте пожалуйста как показать? товара этого в сентябре не получали, из остатков он уже и так отминусован, получается показать в 7 колонке или отминусовать от прихода?

спасибо!
Quote
ttkach
Доброе утро! Подскажите пожалуйста у кого была подобная ситуация: вернули поставщику товар за прошлые периоды ( январь, март, июнь...) при сверке оказалось, что поставщик отминусовал эти возвраты от прихода за сентябрь????вот не знаю, посоветуйте пожалуйста как показать? товара этого в сентябре не получали, из остатков он уже и так отминусован, получается показать в 7 колонке или отминусовать от прихода?

спасибо!

а коли ви фактично вертали товар - у вересні, чи раніше?
Якщо ви фактично повернули товар раніше, ви вже і так мусили показати у попередніх звітах повернення (тоді, коли вертали), і тепер, у вересні, нічого показувати ще раз не треба.
А взагалі, з постачальниками треба звірятися по приходу і поверненню- по сумах, по датах... тепер от по кількостях декалітрів... щоб не було такої замороки
Quote
Mimoza50
Quote
Vitohka
Quote
buh!
Quote
Mimoza50
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста как выйти из ситуации. Формируя отчёт за сентябрь "нашлась" августовская накладная. Как её лучше показать приходом в сентябре с пояснение что накладную привезли в начале месяца за предыдущий месяц или увеличить сальдо на начало с тем же пояснением. Или может просто поставить приходом в сентябре без всяких пояснений чтоб не привлекать к себе внимания.
я ставила приходом в текущий отчет................может и неправильно

тут однозначної відповіді не може бути, кожен робить на свій розсуд. Бо досі ніяких офіційних роз'яснень по всіх спірних питаннях НЕМАЄ. Є тільки наші думки і роздуми, ось уже на 105 сторінках. Це стосується і виправлень помилок, і повернень, і кількості ліцензій....
І ВСІ ЗДАЮТЬ ЯК СОБІ САМІ ВИРІШИЛИ І ЧЕКАЮТЬ НА ВІДМІНУ ЦИХ ЗВІТІВ!!!!!!!!!

Согласна с Вами, ситуации у всех разные, но может кто-то поделится своими мыслями как можно в объяснительной (если придется заполнять) написать почему накладная выписана 16.08, оплачена 29.08, а оприходована 01.09. Скажу на перёд, она была утеряна, а после найдена.

От так в пояснюючій і напишіть - накладна була втрачена, а потім знайдена.
Тільки щось думаю, що ці всі пояснення не допоможуть при нарахуванні штрафу... хіба що тільки в суді можна доказувати, що всі ми люди, а документи мають здатність втрачатися...
товар вернули в сентябре, поставка этого товара была раньше.
товар вернули в сентябре, поставка товара этого была раньше.
Доброго дня! Скажіть чи хтось подавав нову звітну по 1РА? Чи вона нормально приймається? А то в мене нова ліцензія, а я здала за вересень і не поміняла дату і № ліцензії .
Quote
ttkach
товар вернули в сентябре, поставка товара этого была раньше.

тоді нема жодних проблем (в смислі з постачальниками), постачальники дійсно зменшують кількість відвантажених декалітрів на кількість повернень від покупців. Отже, ви маєте зменшити прихід по цих кодах продукції і розписати це все в примітках.
буквально на прошлой странице обсуждалось отражение возвратов в 1-РА.
Quote
Vitohka
Quote
Mimoza50
Quote
Vitohka
Quote
buh!
Quote
Mimoza50
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста как выйти из ситуации. Формируя отчёт за сентябрь "нашлась" августовская накладная. Как её лучше показать приходом в сентябре с пояснение что накладную привезли в начале месяца за предыдущий месяц или увеличить сальдо на начало с тем же пояснением. Или может просто поставить приходом в сентябре без всяких пояснений чтоб не привлекать к себе внимания.
я ставила приходом в текущий отчет................может и неправильно

тут однозначної відповіді не може бути, кожен робить на свій розсуд. Бо досі ніяких офіційних роз'яснень по всіх спірних питаннях НЕМАЄ. Є тільки наші думки і роздуми, ось уже на 105 сторінках. Це стосується і виправлень помилок, і повернень, і кількості ліцензій....
І ВСІ ЗДАЮТЬ ЯК СОБІ САМІ ВИРІШИЛИ І ЧЕКАЮТЬ НА ВІДМІНУ ЦИХ ЗВІТІВ!!!!!!!!!


Согласна с Вами, ситуации у всех разные, но может кто-то поделится своими мыслями как можно в объяснительной (если придется заполнять) написать почему накладная выписана 16.08, оплачена 29.08, а оприходована 01.09. Скажу на перёд, она была утеряна, а после найдена.

От так в пояснюючій і напишіть - накладна була втрачена, а потім знайдена.
Тільки щось думаю, що ці всі пояснення не допоможуть при нарахуванні штрафу... хіба що тільки в суді можна доказувати, що всі ми люди, а документи мають здатність втрачатися...

А если эту накладную вообще не показывать в 1-РА, ведь если я её добавлю в приход то с поставщиком у меня уже 2 месяца не пойдут. А это уже намекает на штраф 2х17000
Дорахувалась що мені не вистачає нулів. Мої бармени продали пів порції алкоголю -25г. і тепер на залишку 0,0012775 тис. дал тобто 12л. 775 мл. Як то заокруглити, щоб не платити потім 17000.
Quote
llyudmylla
Дорахувалась що мені не вистачає нулів. Мої бармени продали пів порції алкоголю -25г. і тепер на залишку 0,0012775 тис. дал тобто 12л. 775 мл. Як то заокруглити, щоб не платити потім 17000.

По загальним правилам якщо 5 і більше, то заокруглюється в більшу сторону
Quote
Vitohka
Quote
ttkach
товар вернули в сентябре, поставка товара этого была раньше.

тоді нема жодних проблем (в смислі з постачальниками), постачальники дійсно зменшують кількість відвантажених декалітрів на кількість повернень від покупців. Отже, ви маєте зменшити прихід по цих кодах продукції і розписати це все в примітках.
и чего это они "..зменшують кількість відвантажених декалітрів на кількість повернень від покупців.."? может увеличивают.....confused smiley
Quote
Tanya159
Quote
llyudmylla
Дорахувалась що мені не вистачає нулів. Мої бармени продали пів порції алкоголю -25г. і тепер на залишку 0,0012775 тис. дал тобто 12л. 775 мл. Як то заокруглити, щоб не платити потім 17000.

По загальним правилам якщо 5 і більше, то заокруглюється в більшу сторону
правильно и будет 0,001278 тыс. дал
Quote
buh!
Quote
Vitohka
Quote
ttkach
товар вернули в сентябре, поставка товара этого была раньше.

тоді нема жодних проблем (в смислі з постачальниками), постачальники дійсно зменшують кількість відвантажених декалітрів на кількість повернень від покупців. Отже, ви маєте зменшити прихід по цих кодах продукції і розписати це все в примітках.
и чего это они "..зменшують кількість відвантажених декалітрів на кількість повернень від покупців.."? может увеличивают.....confused smiley
Ну, поставщик Вам отгружает 10, а Вы ему возвращаете 3.
Сколько по концовке поставщик отгрузил Вам ?
Как ни крути, а 7.
Вот Вам и ///зменшують кількість відвантажених декалітрів на кількість повернень від покупців///.smiling smiley
у меня что-то очень туго в этом месяце отчет составляется, сижу в бамажках с головы до ног, в конце сентября паламалось РРО(в очередной раз), выписывались квитанции, в тех квитанциях черт ногу сломает, как его хотя бы до 10 все пересчитать
ГОСПОДИ!!! КОГДА ЖЕ ЕГО ОТМЕНЯТ!!!
Quote
buh!
у меня что-то очень туго в этом месяце отчет составляется, сижу в бамажках с головы до ног, в конце сентября паламалось РРО(в очередной раз), выписывались квитанции, в тех квитанциях черт ногу сломает, как его хотя бы до 10 все пересчитать
ГОСПОДИ!!! КОГДА ЖЕ ЕГО ОТМЕНЯТ!!!
А я начинаю делать эту хрень уже в конце месяца.....Типа, числа 25-го сентября я уже помалЕньку делала сентябрь.....Потому что ни за 2 дня, ни за 3 дня осилить этот мрак лично я не могу : меня тошнит....глаза болят от рассматривания этих литров, штук, названий.....и очень хочется материться громко.....Вот так по чуть-чуть я играюсь неделю...Кароч, числу эдак к 5-му я полностью дозреваю, сохраняя при этом типа ясный ум...grinning smiley
Quote
buh!
у меня что-то очень туго в этом месяце отчет составляется, сижу в бамажках с головы до ног, в конце сентября паламалось РРО(в очередной раз), выписывались квитанции, в тех квитанциях черт ногу сломает, как его хотя бы до 10 все пересчитать
ГОСПОДИ!!! КОГДА ЖЕ ЕГО ОТМЕНЯТ!!!

а ви при поломці РРО (ну тобто після відновлення його роботи) хіба не "пробиваєте" весь проданий товар? Ну, так щоб потім з бумажками не гратись, а як завжди - по звіту чи контрольній стрічці подивитись?
Quote
Vitohka
Quote
buh!
у меня что-то очень туго в этом месяце отчет составляется, сижу в бамажках с головы до ног, в конце сентября паламалось РРО(в очередной раз), выписывались квитанции, в тех квитанциях черт ногу сломает, как его хотя бы до 10 все пересчитать
ГОСПОДИ!!! КОГДА ЖЕ ЕГО ОТМЕНЯТ!!!

а ви при поломці РРО (ну тобто після відновлення його роботи) хіба не "пробиваєте" весь проданий товар? Ну, так щоб потім з бумажками не гратись, а як завжди - по звіту чи контрольній стрічці подивитись?
так мы же расчетные квитанции выписывали, зачем же мне его пробивать еще раз
так мы же расчетные квитанции выписывали, зачем же мне его пробивать еще раз[/quote]

А разве уже не нужно пробивать все, что продано в расчетных квитанциях, по РРО после ремонта? Я что-то пропустила?
Quote
buh!
Quote
Vitohka
Quote
buh!
у меня что-то очень туго в этом месяце отчет составляется, сижу в бамажках с головы до ног, в конце сентября паламалось РРО(в очередной раз), выписывались квитанции, в тех квитанциях черт ногу сломает, как его хотя бы до 10 все пересчитать
ГОСПОДИ!!! КОГДА ЖЕ ЕГО ОТМЕНЯТ!!!

а ви при поломці РРО (ну тобто після відновлення його роботи) хіба не "пробиваєте" весь проданий товар? Ну, так щоб потім з бумажками не гратись, а як завжди - по звіту чи контрольній стрічці подивитись?
так мы же расчетные квитанции выписывали, зачем же мне его пробивать еще раз

ну то ясне діло. Але після відновлення роботи суму продажу треба внести в РРО. Чи ви такого не робите?
Quote
Vitohka
Quote
buh!
Quote
Vitohka
Quote
buh!
у меня что-то очень туго в этом месяце отчет составляется, сижу в бамажках с головы до ног, в конце сентября паламалось РРО(в очередной раз), выписывались квитанции, в тех квитанциях черт ногу сломает, как его хотя бы до 10 все пересчитать
ГОСПОДИ!!! КОГДА ЖЕ ЕГО ОТМЕНЯТ!!!

а ви при поломці РРО (ну тобто після відновлення його роботи) хіба не "пробиваєте" весь проданий товар? Ну, так щоб потім з бумажками не гратись, а як завжди - по звіту чи контрольній стрічці подивитись?
так мы же расчетные квитанции выписывали, зачем же мне его пробивать еще раз

ну то ясне діло. Але після відновлення роботи суму продажу треба внести в РРО. Чи ви такого не робите?
нічого не розумію
як я можу за три дні внести продаж за дні, коли РРо був в ремонті, а для чого тоді Рк виписуються, і на службове внесенння, і на службова видачу , все як положено по порядку
хоча є п. 10 абзац 2 "... "У записі за даними фіскального звітного чека, роздрукованого після відновлення роботи на РРО, необхідно зазначити, за які попередні дати підсумовані дані в цьому фіскальному чеку"
Чесно кажучи, цього пункту я не зрозуміла. Можливо це те що ви кажете. З РК стикаюсь вдруге, зазвичай, коли РРО в ремонті, чи немає світла, то нічого і не виписувалось і не "продавалось", просто після перевірок всі перелякані і почали виписувати
Скажіть, як потрібно правильно робити
В отчете за август неправильно перенесла остатки по вину на начало месяца, соответственно не правильные остатки на конец месяца, но заметила когда начала делать за сентябрь, как теперь исправить, сдавать за сентябрь с правильными остатками, которые должны быть и указать в примечании что была допущена ошибка? Можно ли пересдать отчёт за август? У кого то была подобная ошибка, как вы исправляли?
Последний день подачи отчета 7.10 или все же 10 октября?
В электронном кабинете стояла дата 10.10.16
Отчет за август не пересдается, нового звитного не предусмотрено. Я бы поставила в сентябрьском отчете правильные остатки. Зачем повторять ошибку? И в примечаниях ничего бы не писала, чтобы не привлекать лишнего внимания. По идее у Вас остатки на конец июля не соответствуют остаткам на начало августа, и примечаний нет. Может не заметят.
По срокам мнения разделились. Я считаю, что последний день 10-е, но на всякий случай уже сдала. Лучше сдайте 9-го.
Я 1 рт сдала вчера, на квитанции стоит граничний термин 10.10, а с Ра вышла проблема! И в кабинете и в соте стоит тоже 10! Надеюсь завтра пройдет отчет!
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Сторінка 105 з 139    Сторінки: ПершаПопередні100101102103104105106107108109110НаступнаОстання
Вибачте, тільки зареєстровані користувачі можуть писати в цьому форумі.

Авторизуватись



Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень.
Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.

© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua





0.00053999999999998