Головна порталу Дт-Кт  
Головна ДКНовиниПублікації ДКПередплатаДовідникиБланки, формиКонсультаціїДокументи


Розширений пошук по форуму

Допоможіть! Не можу зареєструвати коригування!ПДВ!

Відправлено користувачем sk2009 
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Доброго дня!
Допоможіть ,не реєструється коригування з ПДВ, пише "Документ не може ббути прийнятий-порушення вимог порядку заповнення податкової накладної та розрахунку коригування до податкової накладної, а саме рядок 0 відсутній в податковій накладній, що коригується"
Не можу зрозуміти що значить рядок "0"
Може хтось мав таку проблему.
Дякую.
В новом РК есть колонка "рядок ПН, що коригується", там нужно указать номер строки НН.
ОООО Дякую.В мене там один рядочок ,значить ставлю одиничку,відпишусь як получиться.


sk2009 , Вы зарегили свой РК ??

Мне нужно делать РК на "0" (зміна номенклатури) к НН выписанной до 01.04.16 .
Есть какие-то подводные камни?
у меня вообще непонятно что...делала сводную налоговую накладную от 30.11.2015 года на себя...ИПН там был 400000000000, тип причины 13 (нехоз. деятельность)...теперь пытаюсь зарегистрировать корректировку к этой налоговой накладной, ставлю ИПН 400000000000, тип причины 13, - не хочет регистрировать такое....пишет, что с ИПН 40000000000 тип причины 13 не подходит....что можно сделать здесь ? подскажите пожалуйста кто знает ....

Подивіцця уважно там жеж нові коди додались, можливо
треба шось інше ставить?!?!?

[zakon3.rada.gov.ua]



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!
Quote
Шустрик
Подивіцця уважно там жеж нові коди додались, можливо
треба шось інше ставить?!?!?

[zakon3.rada.gov.ua]

просто у меня сама налоговая накладная была от 30.11.2015 года с кодом 400000000000, тип причины 13.....а когда пыталась выписать к ней корректировку с кодом 600000000000, тип причины 13, то Документ не прийнято, так как сама налоговая выписана с кодом 400000000000...хочет одинаковых кодов.....пришлось поставить код 400000000000, тип причины 10, хоть это и неправильно...

Отправила на регистрицию две нулевые РК по двум разным покупателям.
В итоге одна зарегистрирована, а по второй отказ - "Документ не може бути прийнятий - порушення вимог порядку заповнення податкової накладної та розрахунку коригування до податкової накладної, а саме: рядок 0 відсутній в податковій накладній, що коригується"

Номер строчки присутствует в обоих РК аналогично одна другой.
Вот почему одна РК зарегина а вторая нет? (((
В чем еще может быть причина?
Народ кто-то сталкивался с вопросом, поясните плиз. Получили оплату 01.04.2016, продажа (отгрузка) 28.04.2016 г. А налоговую накладную выписал и зарегил ее в ЕРНН не 01.04.2016, а 28.04.2016 г. Что теперь делать - обнаружил это в мае, деку еще не подавал, но накладные покупателю (плательщик НДС) уже отправил eye popping smiley
Quote
Serg Dergach
Народ кто-то сталкивался с вопросом, поясните плиз. Получили оплату 01.04.2016, продажа (отгрузка) 28.04.2016 г. А налоговую накладную выписал и зарегил ее в ЕРНН не 01.04.2016, а 28.04.2016 г. Что теперь делать - обнаружил это в мае, деку еще не подавал, но накладные покупателю (плательщик НДС) уже отправил eye popping smiley

Сделать анулирующую РК к НН от 28.04.2016 (ее должен зарегистрировать ваш покупатель)
Выписать НН от 01.04.2016 и регистрировать уже с опозданием.
Покупатель сможет включить эту НН в декларацию НДС по дате регистрации в ЕРНН, тобишь уже в мае.
И соответственно ожидать штрафа за несвоевременную регистрацию (((

Если сумма большая и хорошие отношения с покупателем, можно попробовать оформить оплату 01,04,2016 как возвратную финпомощь... но это нужно документально подковаться и деньги туда сюда погонять. И готовиться при проверке отстаивать свою позицию.
Спасибо!
А штраф какой будет, вернее уже есть? )))
За нарушение предельных сроков регистрации налоговых накладных и расчётов корректировки в Едином реестре налоговых накладных с 1-го октября 2015 года будут применяться штрафные санкции, предусмотренные пунктом 1201.1 НКУ.
Размер штрафных санкций рассчитывается в процентах от суммы НДС, указанной в таких налоговых накладных/расчетах корректировки, и зависит от количества дней просрочки:
до 15 календарных дней – 10 процентов;
от 16 до 30 календарных дней – 20 процентов;
от 31 до 60 календарных дней – 30 процентов;
на 61 и больше календарных дней – 40 процентов.
Quote
luysia82
Отправила на регистрицию две нулевые РК по двум разным покупателям.
В итоге одна зарегистрирована, а по второй отказ - "Документ не може бути прийнятий - порушення вимог порядку заповнення податкової накладної та розрахунку коригування до податкової накладної, а саме: рядок 0 відсутній в податковій накладній, що коригується"

Номер строчки присутствует в обоих РК аналогично одна другой.
Вот почему одна РК зарегина а вторая нет? (((
В чем еще может быть причина?

никто не знает? ((
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Вибачте, тільки зареєстровані користувачі можуть писати в цьому форумі.

Авторизуватись



Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень.
Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.

© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua





0.00034200000000001