Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, як відобразити розрахунок-коригування поточних зобовязань в декларації з ПДВ? В червні помилково було виписано дві податкові накладні на одну операцію. Помилку виявили і "лишню" податкову накладну "обнулили" розрахунком-коригуванням. Все було зроблено і зареєстровано в термін 15 днів. Як тепер дану операцію відобразити в декларації з ПДВ за червень - включити помилкову накладну в рядок 1,1 і дод. 5, а розрахунок-коригування показати в ряд. 7 і дод1, чи просто "згорнути" і показати правильну суму в рядку 1.1 і дод. 5 по контрагенту?