Скажіть, будь-ласка, в мене в червні по оплаті згідно рахунку виписали податкову накладну і вчасно зареєстрували, потім 8,07 виписали і зареєстрували розрахунок коригування до неї нульовий, де змінили номенклатуру згідно акту наданих послуг.
Я можу включити цю податкову в червні, а розрахунок в липні не показувати взагалі в декларації?
да, буду показывать нулевой в июле, просто звонят с налоговой чтобы показали 1% ПДВ, вот я и перестраховываюсь, чтобы не поснимали ничего, после того как я сказала что ничего снимать с налогового кредита не буду.
Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень. Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.