Головна порталу Дт-Кт  
Головна ДКНовиниПублікації ДКПередплатаДовідникиБланки, формиКонсультаціїДокументи


Розширений пошук по форуму

Переуступка и НДС

Відправлено користувачем Люда 
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Переуступка и НДС
Подскажите пожалуйста, один из поставщиков прислал письмо о том что наш долг перед ним теперь принадлежит другой компании, эта компания без НДС. А у поставщика брали товар мы с НДС.
Это ничем нам не грозит? как то смущает что покупали с НДС а платить хоть и по переуступке но будим выходит без НДС....
Quote
Люда
Подскажите пожалуйста, один из поставщиков прислал письмо о том что наш долг перед ним теперь принадлежит другой компании, эта компания без НДС. А у поставщика брали товар мы с НДС.
Это ничем нам не грозит? как то смущает что покупали с НДС а платить хоть и по переуступке но будим выходит без НДС....
т.к. это второе событие, то, считаю, не имеет значения.

======================================================================
Все вышеуказанное строго мое ИМХО!
Quote
Ляля - Оля
Quote
Люда
Подскажите пожалуйста, один из поставщиков прислал письмо о том что наш долг перед ним теперь принадлежит другой компании, эта компания без НДС. А у поставщика брали товар мы с НДС.
Это ничем нам не грозит? как то смущает что покупали с НДС а платить хоть и по переуступке но будим выходит без НДС....
т.к. это второе событие, то, считаю, не имеет значения.

Спасибо большое! как то эти без НДС смутило....хотя вроде и претензий предъявить не могуgrinning smiley


Quote
Люда
Quote
Ляля - Оля
Quote
Люда
Подскажите пожалуйста, один из поставщиков прислал письмо о том что наш долг перед ним теперь принадлежит другой компании, эта компания без НДС. А у поставщика брали товар мы с НДС.
Это ничем нам не грозит? как то смущает что покупали с НДС а платить хоть и по переуступке но будим выходит без НДС....
т.к. это второе событие, то, считаю, не имеет значения.

Спасибо большое! как то эти без НДС смутило....хотя вроде и претензий предъявить не могуgrinning smiley

у меня похожая ситуация-покупали с НДС,а закрывать задолженность перед нами будет 3я компания Без НДС!Кредит мы получили от первой фирмы!
Тоже не могла найти ответ четкий(даже на линии консультации налоговой),но когда попыталась в 1С закрыть эту трехстороннюю задолженность пришла к выводу, что нужно будет начислить себе обязательства на сумму полученного кредита!
Quote
акрывать задолженность перед нами будет 3я

так Вы продаете или покупаете? С какой стороны Вы выступаете?
у Люды на момент перевода долга остаток задолженности числится на кт 631. Делается простая проводка дт 631/кредитор1 кт 631/новый кредитор. При оплате дт 631/новый кредитор кт 31. НДСа нет, т.к. второе событие.

======================================================================
Все вышеуказанное строго мое ИМХО!
Quote
Ляля - Оля
Quote
акрывать задолженность перед нами будет 3я

так Вы продаете или покупаете? С какой стороны Вы выступаете?
у Люды на момент перевода долга остаток задолженности числится на кт 631. Делается простая проводка дт 631/кредитор1 кт 631/новый кредитор. При оплате дт 631/новый кредитор кт 31. НДСа нет, т.к. второе событие.

мы оплатили за аренду офиса деньги- гарантийный взнос плательщику НДС, а акт нам даст неплательщик НДС!!!
да,согласна с Вами, у Люды все красиво закрывается!!!
Quote
yuroznova
Quote
Ляля - Оля
Quote
акрывать задолженность перед нами будет 3я

так Вы продаете или покупаете? С какой стороны Вы выступаете?
у Люды на момент перевода долга остаток задолженности числится на кт 631. Делается простая проводка дт 631/кредитор1 кт 631/новый кредитор. При оплате дт 631/новый кредитор кт 31. НДСа нет, т.к. второе событие.

мы оплатили за аренду офиса деньги- гарантийный взнос плательщику НДС, а акт нам даст неплательщик НДС!!!
да,согласна с Вами, у Люды все красиво закрывается!!!
ну так у Вас совершенно не то же самое!
Если акт закрывает другой СПД, то гарантийный платеж должны были вернуть и оформить новый договор аренды.

======================================================================
Все вышеуказанное строго мое ИМХО!
Quote
Ляля - Оля
Quote
yuroznova
Quote
Ляля - Оля
Quote
акрывать задолженность перед нами будет 3я

так Вы продаете или покупаете? С какой стороны Вы выступаете?
у Люды на момент перевода долга остаток задолженности числится на кт 631. Делается простая проводка дт 631/кредитор1 кт 631/новый кредитор. При оплате дт 631/новый кредитор кт 31. НДСа нет, т.к. второе событие.

мы оплатили за аренду офиса деньги- гарантийный взнос плательщику НДС, а акт нам даст неплательщик НДС!!!
да,согласна с Вами, у Люды все красиво закрывается!!!
ну так у Вас совершенно не то же самое!
Если акт закрывает другой СПД, то гарантийный платеж должны были вернуть и оформить новый договор аренды.

я написала, что похожая ситуация-плательщик и неплательщик НДС! гарантийный они не вернут, поэтому только сошлись на подписании 3х стороннего договора о взаимозачете...
Коллеги, ситуация в следующем:
1. продали товар Покупателю(дебитор)=15 000грн.
2. подписали Договір про відступлення права на эту же сумму
3. делаю проводку Дт 361(новый дебитор) Кт 361(дебитор)-сумма 15000грн.
4.отплата от Нового дебитора-Дт 311 Кт 361(новый дебитор)-сумма 15000грн.
5. НДСа нет, т.к. при поставке(первое событие) начислены НО
6. в бух.учете доходов и расходов "переведення права вимоги" учитывается только финансовый результат от проведения такой операции, то здесь он равен 0 и нигде не отражается, в Декларации по прибыли тоже не отражается.
Правильно ли я понимаю? Поделитесь мнениями плиз
всем привет! правильно ли я мыслю?
Quote
alisse
всем привет! правильно ли я мыслю?
правильно

======================================================================
Все вышеуказанное строго мое ИМХО!
Quote
Ляля - Оля
Quote
alisse
всем привет! правильно ли я мыслю?
правильно
спасибочки
Quote
Ляля - Оля
Quote
yuroznova
Quote
Ляля - Оля
Quote
акрывать задолженность перед нами будет 3я

так Вы продаете или покупаете? С какой стороны Вы выступаете?
у Люды на момент перевода долга остаток задолженности числится на кт 631. Делается простая проводка дт 631/кредитор1 кт 631/новый кредитор. При оплате дт 631/новый кредитор кт 31. НДСа нет, т.к. второе событие.

мы оплатили за аренду офиса деньги- гарантийный взнос плательщику НДС, а акт нам даст неплательщик НДС!!!
да,согласна с Вами, у Люды все красиво закрывается!!!
ну так у Вас совершенно не то же самое!
Если акт закрывает другой СПД, то гарантийный платеж должны были вернуть и оформить новый договор аренды.

Ляля - Оля,хочу еще раз спросить у Вас - в правильном направлении ли я иду - при невозможности возврата гарантийного взноса, мы прописали в договоре с новой фирмой - неплательщиком НДС, что гарантийный взнос старому арендатору идет в оплату арендного платежа и коммунальных за текущий месяц новому арендатору - неплательщику НДС!!!я хочу подписать акты сверки с двумя фирмами,в базе сделать взаимозачет ( корректировкой долга) и той же датой начислить себе обязательство, на сумму полученного кредита при уплате гарантийного взноса???
Ваш вопрос довольно сложный...
я даже погугглила какие есть мнения. Однозначного ответа нет. Ваш вариант - выписать себе НН - наиболее безболезненный.
Хотя, конечно, если рассматривать пошагово, то, конечно, вроде как НК должен быть.... но потом этот НДС ничем не закроется...
Quote
yuroznova
Quote
Ляля - Оля
Quote
yuroznova
Quote
Ляля - Оля
Quote
акрывать задолженность перед нами будет 3я

так Вы продаете или покупаете? С какой стороны Вы выступаете?
у Люды на момент перевода долга остаток задолженности числится на кт 631. Делается простая проводка дт 631/кредитор1 кт 631/новый кредитор. При оплате дт 631/новый кредитор кт 31. НДСа нет, т.к. второе событие.

мы оплатили за аренду офиса деньги- гарантийный взнос плательщику НДС, а акт нам даст неплательщик НДС!!!
да,согласна с Вами, у Люды все красиво закрывается!!!
ну так у Вас совершенно не то же самое!
Если акт закрывает другой СПД, то гарантийный платеж должны были вернуть и оформить новый договор аренды.

Ляля - Оля,хочу еще раз спросить у Вас - в правильном направлении ли я иду - при невозможности возврата гарантийного взноса, мы прописали в договоре с новой фирмой - неплательщиком НДС, что гарантийный взнос старому арендатору идет в оплату арендного платежа и коммунальных за текущий месяц новому арендатору - неплательщику НДС!!!я хочу подписать акты сверки с двумя фирмами,в базе сделать взаимозачет ( корректировкой долга) и той же датой начислить себе обязательство, на сумму полученного кредита при уплате гарантийного взноса???

======================================================================
Все вышеуказанное строго мое ИМХО!
Quote
Ляля - Оля
Ваш вопрос довольно сложный...
я даже погугглила какие есть мнения. Однозначного ответа нет. Ваш вариант - выписать себе НН - наиболее безболезненный.
Хотя, конечно, если рассматривать пошагово, то, конечно, вроде как НК должен быть.... но потом этот НДС ничем не закроется...
Quote
yuroznova
Quote
Ляля - Оля
Quote
yuroznova
Quote
Ляля - Оля
Quote
акрывать задолженность перед нами будет 3я

так Вы продаете или покупаете? С какой стороны Вы выступаете?
у Люды на момент перевода долга остаток задолженности числится на кт 631. Делается простая проводка дт 631/кредитор1 кт 631/новый кредитор. При оплате дт 631/новый кредитор кт 31. НДСа нет, т.к. второе событие.

мы оплатили за аренду офиса деньги- гарантийный взнос плательщику НДС, а акт нам даст неплательщик НДС!!!
да,согласна с Вами, у Люды все красиво закрывается!!!
ну так у Вас совершенно не то же самое!
Если акт закрывает другой СПД, то гарантийный платеж должны были вернуть и оформить новый договор аренды.

Ляля - Оля,хочу еще раз спросить у Вас - в правильном направлении ли я иду - при невозможности возврата гарантийного взноса, мы прописали в договоре с новой фирмой - неплательщиком НДС, что гарантийный взнос старому арендатору идет в оплату арендного платежа и коммунальных за текущий месяц новому арендатору - неплательщику НДС!!!я хочу подписать акты сверки с двумя фирмами,в базе сделать взаимозачет ( корректировкой долга) и той же датой начислить себе обязательство, на сумму полученного кредита при уплате гарантийного взноса???

Спасибо Вам огромное за ответsmiling smiley
Quote
yuroznova
Quote
Ляля - Оля
Quote
yuroznova
Quote
Ляля - Оля
Quote
акрывать задолженность перед нами будет 3я

так Вы продаете или покупаете? С какой стороны Вы выступаете?
у Люды на момент перевода долга остаток задолженности числится на кт 631. Делается простая проводка дт 631/кредитор1 кт 631/новый кредитор. При оплате дт 631/новый кредитор кт 31. НДСа нет, т.к. второе событие.

мы оплатили за аренду офиса деньги- гарантийный взнос плательщику НДС, а акт нам даст неплательщик НДС!!!
да,согласна с Вами, у Люды все красиво закрывается!!!
ну так у Вас совершенно не то же самое!
Если акт закрывает другой СПД, то гарантийный платеж должны были вернуть и оформить новый договор аренды.

Ляля - Оля,хочу еще раз спросить у Вас - в правильном направлении ли я иду - при невозможности возврата гарантийного взноса, мы прописали в договоре с новой фирмой - неплательщиком НДС, что гарантийный взнос старому арендатору идет в оплату арендного платежа и коммунальных за текущий месяц новому арендатору - неплательщику НДС!!!я хочу подписать акты сверки с двумя фирмами,в базе сделать взаимозачет ( корректировкой долга) и той же датой начислить себе обязательство, на сумму полученного кредита при уплате гарантийного взноса???
Я думаю должен быть выписан расчет корректировки к НН.
Вот можно почитать здесь: уступка право требования - [www.cursor-audit.com]
перевод долга- [www.cursor-audit.com]
Quote
konstantin
Quote
yuroznova
Quote
Ляля - Оля
Quote
yuroznova
Quote
Ляля - Оля
Quote
акрывать задолженность перед нами будет 3я

так Вы продаете или покупаете? С какой стороны Вы выступаете?
у Люды на момент перевода долга остаток задолженности числится на кт 631. Делается простая проводка дт 631/кредитор1 кт 631/новый кредитор. При оплате дт 631/новый кредитор кт 31. НДСа нет, т.к. второе событие.

мы оплатили за аренду офиса деньги- гарантийный взнос плательщику НДС, а акт нам даст неплательщик НДС!!!
да,согласна с Вами, у Люды все красиво закрывается!!!
ну так у Вас совершенно не то же самое!
Если акт закрывает другой СПД, то гарантийный платеж должны были вернуть и оформить новый договор аренды.

Ляля - Оля,хочу еще раз спросить у Вас - в правильном направлении ли я иду - при невозможности возврата гарантийного взноса, мы прописали в договоре с новой фирмой - неплательщиком НДС, что гарантийный взнос старому арендатору идет в оплату арендного платежа и коммунальных за текущий месяц новому арендатору - неплательщику НДС!!!я хочу подписать акты сверки с двумя фирмами,в базе сделать взаимозачет ( корректировкой долга) и той же датой начислить себе обязательство, на сумму полученного кредита при уплате гарантийного взноса???
Я думаю должен быть выписан расчет корректировки к НН.
Вот можно почитать здесь: уступка право требования - [www.cursor-audit.com]
перевод долга- [www.cursor-audit.com]
в общем, логично, первый арендодатель при получении гарантийного платежа выписал НН. Затем происходит замена "арендатора" и арендодатель должен одну РК сделать с минусом на первого арендатора и новую НН (если необходимо) на нового "арендатора".... логично. Но как оно в реалиях

======================================================================
Все вышеуказанное строго мое ИМХО!
Quote
konstantin
Quote
yuroznova
Quote
Ляля - Оля
Quote
yuroznova
Quote
Ляля - Оля
Quote
акрывать задолженность перед нами будет 3я

так Вы продаете или покупаете? С какой стороны Вы выступаете?
у Люды на момент перевода долга остаток задолженности числится на кт 631. Делается простая проводка дт 631/кредитор1 кт 631/новый кредитор. При оплате дт 631/новый кредитор кт 31. НДСа нет, т.к. второе событие.

мы оплатили за аренду офиса деньги- гарантийный взнос плательщику НДС, а акт нам даст неплательщик НДС!!!
да,согласна с Вами, у Люды все красиво закрывается!!!
ну так у Вас совершенно не то же самое!
Если акт закрывает другой СПД, то гарантийный платеж должны были вернуть и оформить новый договор аренды.

Ляля - Оля,хочу еще раз спросить у Вас - в правильном направлении ли я иду - при невозможности возврата гарантийного взноса, мы прописали в договоре с новой фирмой - неплательщиком НДС, что гарантийный взнос старому арендатору идет в оплату арендного платежа и коммунальных за текущий месяц новому арендатору - неплательщику НДС!!!я хочу подписать акты сверки с двумя фирмами,в базе сделать взаимозачет ( корректировкой долга) и той же датой начислить себе обязательство, на сумму полученного кредита при уплате гарантийного взноса???
Я думаю должен быть выписан расчет корректировки к НН.
Вот можно почитать здесь: уступка право требования - [www.cursor-audit.com]
перевод долга- [www.cursor-audit.com]


К сожалению, первый арендодатель - это проблемный контрагент, у него уже расторгнут договор с налоговой, поэтому корректировку он не сможет отправить, чтоб мы зарегистрировали (он изначально не хотел этого делать, хотя мы и настаивали)!!! я все же начислила себе обязательства по условной продаже, как описано в конце статьи которую Вы мне сбросили, для нас эта сумма не такая уж и большая, чтоб из-за нее потом иметь проблемы!!!
Я Вам очень благодарна!!!
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Вибачте, тільки зареєстровані користувачі можуть писати в цьому форумі.

Авторизуватись



Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень.
Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.

© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua





0.00040200000000001